自有厂房出租,收取租金和水电费。开电费发票,借:应收账款,贷:其他业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税额。是正确的吧?
1/543
2023-03-01
老师,小规模月收入小于十万账务处理中 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额,)2.确认免征时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入(减免税款)1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款??对吗???
1/525
2019-11-14
老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借:银行存款 贷:预收货款 等收到供货方的发票后 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借:预售账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 等收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 这样做对吗 谢谢
3/369
2022-03-25
"我们有一个财政资金的种植项目,60万,收到钱:借银行 60万,贷:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 用钱的时候 借:专项应付款-xx项目-种子款 61万 贷:银行 61万 结转时:借:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 借:生产成本-xx项目-种子款 1万 贷:专项应付款-xx项目-种子款 61万 老师我这样做对不对"
1/192
2023-03-16
我问的是母子公司往来账其他应收款的贷方和其他应付款的贷方是一个意思吗
1/1222
2019-06-14
1月永和账户电费代扣7万 借:应付账款-电力公司 7万 贷:银行存款-电费 7万 收到发票 借:其他业务支出-电费 61946.9 应交税费-应交增值税(进项)8053.1 贷:应付账款-电力公司 等永和给楚盈开具发票或者收到电费款的时候 借:银行存款 7万 贷:其他业务收入61946.9 应交税费-应交税费(销项)8053.1元 永和把厂房出租给楚盈代支付的电费 老师这样做的分录有问题吗
1/425
2022-02-12
年末老板其它应收挂帐几百万,是当时验资的一笔款,现在怎么处理这笔款项呢?老板一时性还不上
1/405
2020-01-02
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗? 没收到发票时 借:原材料 贷:应付账款 收到发票付款时 借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
1/1198
2018-11-27
不开发票的收入怎么做账?借:银行存款 贷:主营业务收入和应交税费_应交增值税_销项税额?
1/633
2019-03-06
甲公司以银行存款代付运杂费500元,增值税45元,上述款项未收到。会计分录 借:应收账款—545 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 45 银行存款500 为什么贷方不是银行存款545?
1/1242
2021-11-19
老师,A和B均为国企,为流转一笔资金,A和B签了一个购销合同,A通过银行贷款,贷款还款期限是一个月,A收到贷款后支付给B货款,B又返还财政,财政再拨给A,A再去还贷款。A需要在保证不影响利润表的情况下,处理这个经济业务,请问需要做哪些会计分录?分别需要哪些原始凭证?个人认为是:1.收到贷款时,以银行回单为凭,借 银存,贷短期借款;2.支付货款时,以收货清单和支付货款的银行回单为凭,借专项应付款,贷银行存款;3.收到财政拨入时,以会议纪要和银行回单为凭,借 银行存款,贷专项应付款。4.偿还贷款时,以银行回单
3/1440
2016-11-24
小规模销售收入时,借,应收账款,1100贷,主营业务收入,1000贷,应交税费,应交增值税,销项税额,100,缴纳税时,借 应交税费-应交增值税-已交税金,100贷,银行贷款,100请问我每个月这样,我的销项税贷方100,和借方的已交税金,100,根本平不了,只会越来越多
1/532
2018-11-01
老师,这一题我不理解,选项A借坏账准备贷应收账款不是减少了应收账款的帐面价值了吗还有选项Ds收回已转销的应收账款不是一借一贷正好抵消了吗
3/576
2019-04-02
没收到款已经开票了,是不是借应收账款,贷收入及税,等收到款了借银行存款,贷应收账款?
1/406
2019-04-03
资产负债表中,应收账款起初借方金额=应收账款借方+预收账款借方-坏账准备贷方 预收账款期初金额贷方=预收账款贷方+应收账款贷方-坏账准备借方 对吗
3/1635
2019-06-19
我们给对方开发票,应该是借应收账款,贷主营业务收入贷应交税金销项税
1/657
2022-02-17
事业单位用其他应付款—项目经费买固定资产应该怎么记账?收到项目经费时:借银行存款,贷其他应付款—项目经费;买固定资产时:借其他应付款,贷银行存款;固定资产入库时,借固定资产,贷累计盈余?
1/3475
2022-03-29
预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额,那么其他应收款怎么算的啊?
2/2051
2016-03-10
其他应收款和其他应付款借方和贷方都有余额,填制资产负债表时如何计算
1/1107
2021-07-06
贷款和应收款项实务中用摊余成本计量的多吗?为什么多用名义利率计提个应付利息到期换本完事?
1/889
2016-10-31