财务部门报税目的是?
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2016-01-19
财务部门负责制定企业信用政策。是否正确呢?
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2019-06-16
请问老师一般公司财务部,行政部,销售部是属于总经办的下级部门吗?还是与总经办并列
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2020-07-15
公司没有单独设立工会财务部门的原因有哪些?
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2017-07-27
老师,企业什么合同需要财务部门收集复印,备查?
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2019-09-24
各级政府财政部门应当按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告对吗
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2015-11-27
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
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2020-12-28
一般纳税人砂石场的账务处理问题 1.成本比例 2.销售费用计提 3.内部控制 请老师推荐学习视频或者书
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2019-10-11
会计师事务所内部管理制度执行情况
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2023-03-24
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制 情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期问费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部1开具销售发票,办理付款手续时,直接根据采购人员 提供的发票办理支付于线。在财务部负人的授危下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时问,对于超过授权范固审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发据所必需的印鉴,有财务主管负保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管,设置内部审计部由主管会计兼任内部审计负人实训,找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并出改进建议
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2021-06-23
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
会计账簿控制的主要内容有哪些
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2023-02-25
有一个问题不明白,一家企业的工作人员向财务部门借长期款2000出差,报账的时候只报1900,但说可以只报1900,并且没有还那100,但还有100没报,说没关系。这样不会账不平吗?
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2019-03-27
付款申报书应由财务部门填写吗
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2020-01-04
局领导来我单位调研,财务部门汇报资料写哪些方面呢?
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2017-10-29
每一次盖公章,财务部门都要进行登记吗?
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2020-05-07
养子也算直系亲属吗 董事长的养子为什么不能担任财务部门经理
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2020-05-11
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
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2021-08-11
3.为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有( AD )。 A.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的 B.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为 C.确定被审计单位的内部控制是否有效 D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任 为什么C选项不选?审计前提里面的“管理层已认可并理解其承担的责任”,第二条是“设计、执行和维护必要的内部控制”,C选项讲的不就是这个吗,为什么不选?
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2023-07-11
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29