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为什么摘要:8月份煤气及洗洁精费,会计分录是借制造费用,内部往来,贷银行存款,为什么还有个内部往来啊?
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2016-11-07
老师您好,内部往来属于负债科目,计算速动比率,内部往来应该计入流动负债之内吗?
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2019-12-01
老师,请问:内部控制里面的监督和稽核能是同一个人吗?这两者属于不相容职务吗?
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2022-01-06
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。 A.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制 B.请购单可以不连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门 C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行 D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
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2021-12-11
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
案例一、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2021-09-14
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-25
、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-05-27
案例一、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-03-01
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
1/1589
2020-03-13
全部投资内部收益率怎么计算
1/2809
2021-12-10
老师好,请问集团公司内部子公司之间的住来以及母公司与子公司的往来属于单位内部往来还是单位外部往来?
1/3193
2020-07-20
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
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2022-06-20
*5. 关于控制测试的目的,最恰当的说法是:()(单选 A.测试内部控制是否得到有效执行,进行风险评估,根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响 B.为了发现控制缺陷,提出管理建议 C.为了发表审计意见 D.编制前期底稿
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2024-02-29
判断题:对于同一控制下的企业合并取得的子公司,一般不需要调整子公司个别报表,只需要抵消内部交易对合并报表的影响即可。✔ 答疑老师您好,为什么正确啊。1.内部投资不抵消吗?2.内部债权债务不抵消吗?
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2024-09-02
进货凭证及其流转程序的设计应遵循的原则有哪些? A、有利于加速货物流转,提高工作效率 B、有利于明确经济责任,防止差错和损失 C、保证企业内部各环节及时取得所需的业务资料与核算资料 D、落实各项内部控制制度 E、保证及时、正确地组织会计核算
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2025-03-12
学堂有没有制定企业内部财务制度的课程呢?
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2020-02-07
内部自制凭证能否用复印件或图片
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2023-02-09
公司与公司间内部往来款怎么做分录啊
1/1840
2017-09-06
是不是会计主管工作内容只审账和只管理本会计部人员,不用协调和公司其他部门?而财务经理才要协调会计部和公司其他部门?
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2018-11-13
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