企业年报主要报告哪些内容?
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2017-05-11
为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有(  )。 A.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为 B.确定被审计单位的内部控制是否有效 C.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的 D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任
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2021-06-04
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-03-15
广告行业内账是不是包括外账那部分啊
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2019-03-01
汽车配件行业增值税税负率为1%.我想控制增值税税负率,请问我控制在多少范围区间内是正常的?
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2021-11-06
一般工资占总成本的多少比率才符合内控制度
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2019-11-17
小规模纳税人的利润水平一般控制在多少以内?
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2017-03-22
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
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2017-06-07
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2016-06-09
注册了一个公司一直没有经营,现在统计部门要审计报告,怎么出啊
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2019-01-02
有关技术部门或具有技术鉴定资格的机构出具的品质鉴定报告中的部门或者机构可以是本企业的品质部门吗
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2019-02-26
国营企业,改制出的审计报告中调账调了很多,但是都没有做入账中。请问是否需要做入账中?国资委税局等监管部门要求需要满足哪些条件才可以调账?
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2020-06-15
酒店休假内部公告范本会计学堂里有吗
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2019-03-27
你好,我想咨询一下现在的会计制度规定的审计报告和税审报告的保管年限是多少年?
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2019-07-15
符合内部牵制制度的要求是什么意思?
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2020-02-17
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-05-06
应收款控制科目设置和产品科目设置内容反了
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2023-06-28
老师,请问库存率怎么计算?一般控制在多少以内?
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2020-12-03
老师,经营范围有广告设计、制作、代理发布,发票内容能开“广告物料费”吗?
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2019-11-17
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
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2021-08-01