自产的桌椅用于财务部门使用怎么下账分录
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2019-08-03
老师,对方给我司合作的产品出现了一些问题,所以我司打算暂时先把对方的货款停掉,需要打什么证明上交到财务部门吗
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2020-06-19
老师,规模2000人的中专学校,财务部门都要设置哪些岗位呢?
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2019-07-22
财务部门购账本支出150元
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2015-12-04
财务部门换锁芯计入什么费用
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2021-08-31
老师,请问有详细的财务部门年底培训计划吗
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2022-01-11
你好老师 我今天去面试人家问财务部门我怎么把控项目上风险
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2020-07-14
老师,某贸易公司要新成立一个会所,财务部门要重新设立,会计工作怎么开始?
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2016-10-12
将自产办工桌用于财务部门办公使用 。 是视同销售吗?为什么
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2016-01-14
小企业财务会计制度的具体内容有哪些
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2023-02-21
法然会计师東计 ABC 公司20x1 年度财务报表,对ABC公司的相关的内部控制过行了解、测试与评价,相关底稿部分内容摘录如下:
①在「解存货验收控制后,认为 ABC 公司存货验收控制设计合理且得到执行,注龙
会计师打算信赖其有效性,并计划对相关的控制进行测试:
②针对信用审批控制选择20×1年1月1日至11 月30日作为控制测试样本总体的所
属期间。
②4BC 公司营业收人的发生认定存在特别风险,相关控制在 20x0年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,注册会计师拟继续子以信赖,并依赖了 上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。
(④ABC 公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,注册会计师确定样本规模为23个。专虑到该控制自 20x1 年7月1日起发生重大变化,注册会计师从
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2022-12-14
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期间费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部门开具销售发票。办理付款手续时,直接根据采购人员提供的发票办理支付手续。在财务部负责人的授意下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时间。对于超过授权范围审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发票据所必需的印鉴,有财务主管负责保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管。设置内部审计部,由主管会计兼任内部审计负责人。找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并提出改进建
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2022-05-27
有没有人会算财务内部收益率的老
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2020-01-06
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
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2022-01-05
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
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2017-11-06
6月30日,会计对人事部门提供的6月员工工资表进行审核,审核无误后,计提6月人工工资53000元,其中总经办10000元,人事行政部5000元,销售部14000元,财务部16000元,采购部(为销售部门服务)5000元,配送部(为销售部门服务)3000元
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2022-04-02
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
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2020-12-28
一般纳税人砂石场的账务处理问题
1.成本比例
2.销售费用计提
3.内部控制
请老师推荐学习视频或者书
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2019-10-11
会计账簿控制的主要内容有哪些
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2023-02-25
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制
情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期问费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部1开具销售发票,办理付款手续时,直接根据采购人员
提供的发票办理支付于线。在财务部负人的授危下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时问,对于超过授权范固审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发据所必需的印鉴,有财务主管负保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管,设置内部审计部由主管会计兼任内部审计负人实训,找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并出改进建议
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2021-06-23