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总体审计策略的制定应当包括考虑影响审计业务的重要因素,以确定项目组工作方向以及在确定审计方向时,不应当考虑的因素是( )。 A、重大的行业发展情况 B、对内部控制重要性的重视程度 C、信息技术对审计程序的影响 D、重大错报风险较高的审计领域
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2020-03-02
甲公司使用自主开发的网上平台对供应商供货进行全程管理,审计项目组登录网上平台选取样本,核对了供货数量,据此认为甲公司与供应商供货相关的内部控制运行有效。哪里不恰当
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2022-05-31
控股90%子公司和控股50%子公司进行交易,哪一部分属于内部交易?请老师详细解答
1/903
2021-03-11
问一个长投的权益法,内部交易的问题,初始投资时与内部交易时间点题目一般会说吧
1/354
2021-06-11
我们是挂靠的这家公司,所有抬头都用公司的,开公司的一般账户,用的也是公司的名称和印鉴,之前有老师说我们项目部不是公司,做内账,可收到卖票我们要不要交公司呢
1/903
2016-12-28
全部投资财务内部收益率(所得税前)计算公式和资本金内部收益率计算公式
1/4289
2023-03-27
请问老师公司内部职工饭堂购买燃气费怎么做分录?要详细的计提和发放分录都要,年末要怎么做
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2016-03-16
(1) A注册会计师认为,即便内部控制存在重大缺陷,也应当对其进行控制测试。(2) A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 (3) A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报,共计15万元,由于这些错报均不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整。这几种做法恰当吗?不恰当请说明理由
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2020-07-01
我现在的单位一直内外帐分离,之前外账由代理公司处理,现在想内外帐合账,怎么有效解决 外账年收入500万,内账2000万收入 现在为了应对税务部门,自己也想要正规化,如何解决之前的内外帐矛盾
1/528
2021-12-31
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
1/1618
2017-11-06
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
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2022-01-05
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
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2016-06-02
企业内部各银行账户间调拨资金需要审批吗
1/4281
2019-12-20
老师你好,有公司内部财务制度吗
1/422
2019-01-17
建筑施工项目部做内账,一般需要编制哪些表格?
1/5073
2016-11-20
工程年内已经全部完工,审计金额没出来,如何结转收入和成本?
1/640
2023-02-26
人工凭证,机制凭证,内部凭证,外部凭证各指的是哪一部分凭证
1/1394
2015-12-21
老师,项目部和塔吊班组的工资怎么做账?是内账
2/620
2016-04-05
项目部的内账,他们是六月中旬住进项目部,七月份做的账要涉及到报税吗
1/499
2017-07-04
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的会计处理
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2019-07-16
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