下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。
A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任
B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层
C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
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2020-03-07
想问下,针对高新研发费用审计是有专门的底稿么?具体需要关注哪些重点内容,一般审计报告是怎样的
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2022-12-27
如一个外资厂,每年分别有香港和大陆会计师事务来查账,那香港是外审,大陆是内审吗?
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2018-04-14
会计内帐白条不是得需要领导审批吗,领导审批写在哪个地方,给个格式,手写白条格式
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2017-06-23
老师,部分审核这个栏不需要财务部负责人审核签字吗
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2021-01-28
公司什么时间要做个报表审计?和年审审计是一致的吗
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2015-11-23
18年审计,19年暂不做,2020年做可以吗
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2019-07-25
PO审计与普通企业年审有哪些不同?
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2020-04-07
工程竣工决算审计也是普通的年审吗?
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2015-11-11
公司的账是要找审计每年审一次吗?
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2020-06-12
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制
情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期问费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部1开具销售发票,办理付款手续时,直接根据采购人员
提供的发票办理支付于线。在财务部负人的授危下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时问,对于超过授权范固审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发据所必需的印鉴,有财务主管负保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管,设置内部审计部由主管会计兼任内部审计负人实训,找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并出改进建议
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2021-06-23
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期间费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部门开具销售发票。办理付款手续时,直接根据采购人员提供的发票办理支付手续。在财务部负责人的授意下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时间。对于超过授权范围审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发票据所必需的印鉴,有财务主管负责保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管。设置内部审计部,由主管会计兼任内部审计负责人。找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并提出改进建
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2022-05-27
请问老师公司内部饭堂购买厨房用工具比如汤勺、筷子等小物品一批也是计入管理费用-福利费吗?计提 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利 借:应付职工薪酬--职工福利 贷:银行存款
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2016-03-16
关于审计业务约定书的说法中不正确的是( )。
A、会计师事务所承接任何审计业务,都应与被审计单位签订审计业务约定书
B、在连续审计中,注册会计师可以决定不在每期都致送新的审计业务约定书或其他书面协议
C、审计业务约定书中可能涉及对审计业务结果的沟通形式
D、收费的计算基础和收费安排是审计业务约定书的主要内容
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2020-03-02
你好,在会计内审过程中,如何判断一个公司的一项活动属不属于专家评审费,也就是如何判断是否是专家评审费
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2020-07-04
集团审计要求我们提供,上任董事长任期内公司向税务部门申请的事项及批复文件复印件各1份,请问去哪里找啊
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2017-10-16
老师 未完成审计工作 底稿归档时间到底是中止后60天内还是中止日起60天内
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2020-07-30
老师,为什么我们公司19年审计报告里的企业所得税按利润额的百分之10交,不是应该100万以内5%.100万以上部分10%吗
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2020-03-17
普通的小公司是不是有必要年年审计
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2018-04-06