关于控制环境,下列说法中错误的是( )。
A.控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施
B.注册会计师在进行风险评估时,如果认为被审计单位控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的
C.良好的控制环境本身就能够防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报
D.有效的控制环境能为注册会计师相信在以前年度和期中所测试的控制将继续有效运行提供一定基础
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2021-06-03
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
有没有财务内部制度
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2018-08-27
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗?
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2023-12-29
请问-A控制B(60%股比),B控制C(70%) ,C控制D(99.99%).
A做合并报表,B,C,D哪几家应纳入合并报表范围呢?为什么
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2021-12-07
3.为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有( AD )。
A.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的
B.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为
C.确定被审计单位的内部控制是否有效
D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任
为什么C选项不选?审计前提里面的“管理层已认可并理解其承担的责任”,第二条是“设计、执行和维护必要的内部控制”,C选项讲的不就是这个吗,为什么不选?
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2023-07-11
政府会计主体应当编制决算报告和财务报告,政府财务报告的编制主要以权责发生制为准。判断对错,谢谢老师
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2023-03-03
老师,帮我看看标记的这两个例子的关联方关系有哪些。文字部分,第一个为控制和重大影响,第二个为控制和共同控制
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2022-02-12
增值税税负一般控制在什么范围内比较合适
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2019-04-03
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
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2022-01-06
现在公司需要把资产控制在5千万以内,收入在1亿以上,我该怎么调整报表
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2020-08-18
同一控制下企业合并年报时都需要勾选哪个表?用不用填写《企业重组所得税特殊性税务处理报告表》?
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2020-04-18
老师你好,请问如何编写公司内部财务报告。备注公司领导不擅长财务
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2020-07-20
月平均人数=报告月内每天实有的全部人数之和/报告月的日历日数 怎么理解。 例如12月份 38人/21天工作日 对吗
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2018-02-26
公司财务付款给供应商,付款流程怎么走合适?付款申请谁来打谢签字,怎么走付款流程内部控制
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2019-03-08
华融亏损1029.03亿元的案例中,导致华融扩张性投资的内部控制缺陷是什么?如何应对企业投融资风险
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2023-10-27
审计人员周慧通过对被审计单位销售环节内部控制的了解,将可容忍
的偏差率规定为7%(即销售环节的内部控制如果出现7%的偏差是可以容忍的)
在实施销售环节的内部控制测试时,假定分别出现以下两种情况:第一种,周
慧在100个测试样本中发现了2个偏差,实际上总体偏差率为8%2第二种,周慧
在100个测试样本中发现了8个偏差,而实际上总体的偏差率 2%。
要求:周慧分别针对上述两种抽样结果情况如何评价销售环节内部控制的有
效性?周慧面临何种抽样风险?对审计效率、审计效果有何影响?
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2022-10-17
27.审计人员周慧通过对被审计单位销售环节内部控制的了解,将可容忍
的偏差率规定为7%(即销售环节的内部控制
如果出现7%的偏差是可以容忍的)
在实施销售环节的内部控制测试时,假定分
别出现以下两种情况:第一种,周
慧在100个测试样本中发现了3个偏差,实际上总体偏差率为8%2第二种,周慧
在100个测试样本中发现了8个偏差,而实际上总体的偏差率 为3%
要求:周慧分别针对上述两种抽样结果情况
如何评价销售环节内部控制的有效性?
周慧面临何种抽样风险?
对审计效率、审计效果有何影响?
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2022-11-24
请问哪位老师有关于内部审计和风险控制的资料,能否提供一份,麻烦发到邮箱113974678@qq.com,谢谢各位老师!
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2020-02-25
老师你好,我是会计专业的大四学生,正在写论文,题目是“云南白药货币资金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的内部控制制度,但指导老师要求写18年或19年的最新资料,我确实找不到最新的了,想请教一下老师,知不知道有什么地方可以查找公司的内部控制制度呢?或者货币资金制度分析可以从制度以外的方面吗?比如财务报表等。就是不从制度来分析可以吗?希望老师可以回答一下,谢谢了!!
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2019-04-19