下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
审计抽样的适当性是指
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2023-03-21
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
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2019-10-06
不理解理性的投资人和独立的理性偏差的含义和区别,还有 套利,有没有通俗的解释啊,
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2021-12-07
我们的供应商把他们的某一部门设为独立经营主体,那我们是不是要和该独立经验个体重新签合同
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2017-12-02
请问一下,旅行社的营业部可以设置独立核算吗?
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2019-06-01
老师,在国外简历办事处,账务跟国内公司独立吗
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2022-03-21
请问老师,我公司属于独立法人,我公司的项目评审需要另外一家法人单位来进行评审,但是需要我们来承担他们的差费和住宿费,请问,发生的这部分差费和住宿费可以在评审费核算吗?
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2019-08-27
内部账付出租金,一次性计入管理费用-租赁费吗?
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2021-07-15
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。
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2024-03-04
Excel 设置数据有效性的序列后,只能选择自己定义的内容输入。如果遇到个别需要单独输入的,能单独输入内容吗
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2022-07-16
在集团审计中,组成部分重要性的作用是什么?如果组成部分的错报超过了组成部分重要性水平,那么集团合并报表也被认为有重大错报吗?
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2022-03-11
B为什么是对的?现任还要考虑前任的独立性和专业胜任能力?
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2022-03-29
检查风险的高低取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性为什么错误,审计程序设计的合理性和执行的有效性不是影响着检查风险吗
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2020-04-13
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
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2020-03-10
非独立核算分公司的销售收入汇入总部,总部如何做账和报税?
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2018-10-30
个人独资企业(自然人独资)是否每年都需要会计事务所审计?如果没审会有什么风险?
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2022-03-26
老师好,请问进行公司内部审计,对于生产制造业,审计库存那块,都需要重点关注哪些?检查哪些资料?
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2019-06-22
老师请问下,公司刚成立2年,哪些部门需要做年检的,需要出具审计报告吗?
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2016-03-03
资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构会对资产评估报告进行必要的内部审核,请问内部审核一般包括哪些方面和内容?
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2020-03-23