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老师,请问:内部控制里面的监督和稽核能是同一个人吗?这两者属于不相容职务吗?
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2022-01-06
企业是一般纳税人。我要怎么控企业所得税,让公司少交企业所得税。在成本及应付工资怎么控制?
1/936
2020-05-29
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
1/697
2021-07-15
老师,学堂有关于企业内控方面的课程吗?
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2019-05-12
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
控制到底有哪些部分组成
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2019-08-28
请问老师,模式一:高企A控制高企B,模式二:高企A控制非高企C,非高企C控制高企B。这种两种结构在税务上有没有筹划空间?
1/276
2020-09-27
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
1/1245
2020-12-28
企业是一般纳税人。我要怎么控企业所得税,让公司少交企业所得税。在成本及应付工资怎么控制?
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2020-05-29
200企业内部部门信息的201部门名称
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2019-05-17
企业运用机器人对部分设备进行管理控制!这个机器人在财务上怎么进行账务处理?
1/917
2018-12-29
不是非同控下才做内部投资抵消吗?同控也做吗?
1/624
2020-07-14
在编制合并财务报表时,企业集团内部资产交易的未实现损益的影响为什么应予抵销,在企业集团看来,什么时候内部交易的未实现损益实现了
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2022-10-19
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
老师,我想问审计程序中的分析程序为什么不适用于控制测试和了解内部控制这两个定性的阶段,是分析程序更偏向定量嘛?麻烦老师解释下。
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2021-02-28
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-04
请问我们是生产制造企业 劳务派遣部分员工出去 开票内容能怎么开呀
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2024-03-27
内部控制缺陷按照其成因,应分为哪几类?a.设计缺陷和运行缺陷b.重大缺陷和一般缺陷c.控制缺陷和设计缺陷d.重要缺陷和危险缺陷
1/4277
2018-11-08
在企业,会计主管也要和企业内部人员打交道吗?还是只有会计员和企业内部人员打交道?
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2018-10-10
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