编制资金流水台账 涉及公司与项目之间的内部往来该怎样处理呢
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2022-01-06
6.( )是审计人员获取的各种以文件为记录形式的证据。 A、实物证据 B、加工证据 C、辅助证据 D、书面证据 7. 审计证据的数量要达到能“胜过合理的怀疑”这样一种程度,也就是( )。 A、审计证据的真实性 B、审计证据的重要性 C、审计证据的充分性 D、审计证据的经济性 8. 下列业务不属于不相容职务的是( )。 A、经理和董事长 B、采购员和供销科长 C、保管员与车间主任 D、记录日记账的和记录总账 9. 以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。 A、战略控制 B、管理控制 C、作业控制 D、主导性控制 10. 审计抽样的程序中不属于选取的特定项目的是( )。 A、大额或是关键项目 B、全部项目 C、超过某一特定金额的全部项目 D、被用于获取某些信息的项目 单选题
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2019-07-05
存货内部报表编制基本要求
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2021-03-13
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
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2020-06-10
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
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2015-10-25
公司内部借款,与备用金有关系吗?
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2017-07-06
内部帐的费用明细与外账一样吗
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2023-04-01
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
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2019-10-25
对中淮公司和江淮公司的内部控制环境做出评价,并给出相应的完善建议。
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2023-04-20
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
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2020-09-28
判断题9.识别和评估的重大风险水平的不同不会导致审计人员执行的审计程序和获取的审计证据不同。( ) 10.内部控制按照其控制层次分类,可分为主导性控制和补偿性控制。( ) 11.评价内部控制的有效性是针对内部控制制度的执行而言的,其目的在于判断被审计单位的控制政策和程序是否实际得到发挥。( ) 12.如果初评认为某项业务控制系统较为健全,则测试样本的数量就可以小一些;反之,则大一些。( ) 13.审计抽样对控制测试和实质性程序都适用,且适用于这些测试中的所有程序。( ) 14.判断抽样阶段是审计抽样的初级阶段,在此阶段审计人员通常较为主观地抽取样本进行测试。( ) 15.询证函由注册会计师利用被审计单位提供的应收账款明细账户名称及地址编制,由被审计单位寄发;回函也应直接寄给被审计单位并由其转交给会计师事务所。( ) 16.应付账款一般不需函证,如函证,最好采用否定式函证。( ) 17.存货正确截止的要求是,12月31日前购入的存货,即使未验收入库,也必须纳入存货盘点的范围。( ) 18.注册会计师审查公开发行的股票公司已发行的股票数量是否真实、是否已收到股款时,应向主要股东函证。( )
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2019-07-07
内部审计,老板开了两家公司,一个是学校一个是酒店,现在要内部检查2016年的账,本次任务交给来做,检查都有要检查啥内容,从哪些方面入手
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2017-03-14
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
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2021-07-01
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
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2022-03-31
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
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2019-08-13
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
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2016-12-09
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
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2020-06-13
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
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2021-12-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
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2017-06-07