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母子公司没有内部业务交易,只有往来款-借款,需要填报关联业务往来报告吗
1/523
2022-05-10
报告期内投资收益率中报告期指的是什么?
1/3304
2020-03-15
老师,有写炼铁厂制造业的分析报告的模板吗
1/606
2021-09-26
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
1/642
2021-05-23
企业筹资活动内容控制的重点在哪个环节?
1/521
2020-05-09
差旅费要控制本月利润的百分之几以内么
3/766
2017-03-09
建造方式取得固定资产的控制内容有哪些?
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2016-05-17
取消防伪税控资格申请报告书
1/1085
2015-11-22
(8)投标人的投标总价限定在有效投标报价范围内,投标报价不在有效投标报价范围内的作废标处理。商务部分有效投标范围为:0.88P≤T≤0.97P(注:P为招标控制价、T为投标人的有效投标报价)
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2016-12-28
不属于流程图法的缺点是( )。 A、 编制流程图需要具备较娴熟的技术和较丰富的工作经验,不易掌握 B、 缺乏层次感和形象感 C、 颇费时间 D、 不能将内部控制中的业务流程之外的一些静态控制以及基础性控制反映出来
1/330
2022-06-06
同一控制下企业合并,将部分长投出售给同一控制下得另一个企业,仍然达到控制,形成的亏损或收益,如何记账
1/1198
2021-03-02
金税盘我想开内容纺织产品*广告制作费
1/346
2020-09-08
公同要求会计师事务所在出具市计报告的同时,提供内部审核报告,为此,双方另行签订了业务约定,有影响么?
1/489
2019-09-16
金属制造业产值报告和税收报告怎么写
1/1805
2019-12-31
法然会计师東计 ABC 公司20x1 年度财务报表,对ABC公司的相关的内部控制过行了解、测试与评价,相关底稿部分内容摘录如下: ①在「解存货验收控制后,认为 ABC 公司存货验收控制设计合理且得到执行,注龙 会计师打算信赖其有效性,并计划对相关的控制进行测试: ②针对信用审批控制选择20×1年1月1日至11 月30日作为控制测试样本总体的所 属期间。 ②4BC 公司营业收人的发生认定存在特别风险,相关控制在 20x0年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,注册会计师拟继续子以信赖,并依赖了 上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (④ABC 公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,注册会计师确定样本规模为23个。专虑到该控制自 20x1 年7月1日起发生重大变化,注册会计师从
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2022-12-14
发票内容开 *广告服务*广告上画制作费 要交文化事业建设费吗?
1/1213
2018-11-02
有限公司内部自然人股东之间转让股权,需要出具资产评估报告吗?
1/476
2024-01-27
老师,这个关联企业,报告企业信息表其中的200内部部门信息和高级人员信息怎么填。
1/1951
2020-05-09
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
1/921
2019-06-20
您好,想咨询企业年报中《报告企业信息表》201部门名称应如何填写
1/5381
2019-05-13
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