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公司建立一个模具部门,独立核算,怎么建账的,怎么结转的,有点茫然
1/779
2023-09-27
公司的审计报告回来了,要怎么做呀审计报告外商独资企业
1/840
2017-06-21
内审可以直接协助外审做审计么
1/1186
2016-01-25
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1854
2021-07-04
PPP项目中对国有企业的审计目标、审计内容
1/422
2022-04-17
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
1/1214
2017-06-07
下列各项中属于上市公司财务报表审计,实施项目质量控制复核的范围的有( )。 A.评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑拟出具审计报告的恰当性 B.项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价 C.与项目合伙人讨论重大事项 D.项目组是否已就涉及意见分歧的事项,或者其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论
1/340
2022-05-16
什么是工商审计?工商审计的内容是什么呢?
1/1954
2015-11-10
将审计工作底稿归整为最终审计工作档案是一项事务性工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的审计结论。那么审计报告日后60天内归档,不让有新的程序和证据,那么这60天内发现了错报或者其他新的事项什么都不做吗?非要等到归档后才进行处理?
1/792
2021-06-25
内部往来 性质不理解
1/361
2018-10-22
用EXCEL里哪个函数做多部门独立工资核算?会计学堂有没有学习的视频?
1/1053
2020-01-19
注册会计师执行的下列程序中,属于具体审计计划内容的有( )。A了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次的重大错报风险B依据风险评估的结果,确定计划实施的控制测试、实质性程序的性质、时间和范围C确定被审计单位财务报表审计范围D针对被审计单位存在的关联方、持续经营等特定项目所执行的审计程序的性质、时间和范围
3/1661
2018-09-13
老师,请问一下一个企业成立了一年多,没有建过内账,现在要开始建一个完整的内账给老板看公司经营情况,得怎么着手?
2/698
2019-07-08
请问a应该是错的吧?不是只与客观公正和独立性相关吗
2/131
2021-08-22
有谁做了加计扣除备案的吗?知道立项报告是内部资料还是外部取得吗?
1/582
2018-04-13
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
2/841
2020-09-28
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/745
2016-12-09
非独立核算的经营部可以自己开500万的发票吗
1/538
2019-01-15
可行性研究报告中的内部收益率怎么计算,公式是什么
2/1132
2022-12-08
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1535
2017-06-07
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