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收到定金,借:库存现金 贷:应收账款等到确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款 这样对吗
4/2889
2019-03-24
老师,我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项,没有开票,我做了借银行存款,贷预收账款。 月底开票了210万,我就确认收入了,借预收账款,贷 主营业务成本 应交税费 还有90万和9000快没开票, 11月我又收到了303万,并把90万我应该 借:银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000(先不考虑增值税可以做这样的分录?)
2/762
2021-11-22
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
1/10
2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
1/497
2023-08-09
收到工程款 借:应收账款-A项目 贷:银行存款 支出工程款 借:工程施工-合同成本-A项目-综合费 贷:银行存款 计提税金 借:工程施工-合同成本-A项目-税金 贷:各种税费 预缴税金 借:各种税费 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 计提成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-A项目-材料款 /人工费等 收到成本 借:工程施工-合同成本-A项目-材料款/人工费等 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 开出工程发票 借:主营业务收入 贷:应收账款-A项目 这样做分录对吗?那工程结算和合同毛利怎么用?
1/1049
2018-07-10
收到货款,对方当时不要发票,做分录 借 银行存款,贷 应收账款 下个月收到发票后,我做分录 借 银行存款(红数) 贷 应收账款(红数) 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗
1/940
2018-09-15
为什么A选项不是也是贷记应收账款
1/229
2021-10-05
公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
1/3194
2018-09-06
销售免税农产品的帐务处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入吗? 还是借:应收帐款 借;应交税金--减免税,贷:主营业务收入 贷:应交税金--销项
1/1861
2019-05-15
你好!我公司收到财政拨入款项,用来还贷款,拨入时做收入,还款时,借长期借款贷银行存款,做报表时怎么做,没有成本,在利润表和资产负债表中应怎么处理?
1/1253
2021-07-23
收到一笔钱,是专项应付款但记成补助收入了,凭证怎么调过来,借银行存款,贷补助收入,现在调成专项应付款
1/1684
2019-05-25
老师,我们的业务是向材料商购买材料,然后销售给建筑项目。我们只设置预收账款、应收账款科目。想咨询一下,以下的凭证是否正确。 1、向材料商买材料,付款 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到材料商的发票 借:库存商品 应交税费-增值税(进项)贷:预付账款 3、将材料销售给项目,收款 借:银行存款 贷:预收账款 4、开销项票给项目 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项)
1/1137
2019-12-31
,老师,我司有一笔,借:银行存款,贷:应收账款380030,开票时做:借,应收账款:380074,贷:主营业务收入:327650.应交税金(应交增值税销项税额):52424,现在应收账款借方有44元,我怎么办?
1/691
2018-12-12
A给B代收C的货款,为什么A收到钱做:借:银行存款 c 贷:其他应收款 C 付钱给B时 借:其他应收款 B 贷:银行存款B 借:其他应收款 C 贷:其他应收款 B
1/984
2019-03-08
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
1/6538
2019-07-09
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
1/622
2017-08-30
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
2/1544
2018-01-14
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
4/930
2019-03-06
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
1/257
2023-03-02
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
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2019-09-29
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