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下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是( )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能导致可能解除业务约定的情况
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2021-01-03
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
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2023-06-29
出纳报告一般多久编制一次?现金报告表多久编制一次?
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2020-06-30
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
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2022-08-10
电子税务局里综合信息报告中制度信息报告(社保缴费存款账户报告、财务会计制度报告,存款账户账号报告)是否需要填写?
5/1375
2022-08-09
税务局出风控报告了怎么办?
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2021-12-23
我们企业年度报告公示制度 要做申报和公示吗
1/620
2016-08-16
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
1/1236
2022-03-08
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
1/2539
2020-12-28
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
1/518
2017-04-15
水土保持报告编制,开其他咨询服务-报告编制费,可以吗?
1/1978
2020-07-16
请问广告公司内部利润表怎么做
5/1956
2019-08-05
连续编制合并财务报表内部销售商品合并处理
0/2476
2021-03-21
施工企业项目部的广告制作费进什么科目
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2018-07-13
老师,您好!居民企业参股外国企业信息报告表中是只填写参股企业,控股企业要填这张表吗?
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2019-10-21
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。 A、不恰当的人为干预 B、未经授权改变主文档的数据 C、不具有一贯性 D、数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
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2020-03-02
在测试信息技术一般控制时,注册会计师需要对影响系统驱动组件持续有效运行的各个领域实施控制测试,下列各项中不属于测试的内容的是( )。 A、程序变更控制 B、计算机运行控制 C、程序数据访问控制 D、输入授权控制
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2020-03-02
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
我不清楚税负率应该控制在什么范围内
2/819
2016-11-25
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