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多选 19、在确定审计工作底稿的格式、内容和范围时,注册会计师应当考虑的 因素包括( )。 A.实施审计程序的性质B.已识别的重大错报风险 C.已获取审计证据的重要程度D.已识别的例外事项的性质和范围 20.在记录实施审计程序的性质、时间和范围时,注册会计师应当记录 ( )。 A.审计工作的执行人员B.完成该项审计工作的日期 C.审计工作的复核人员D.复核的日期和范围
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2016-10-09
下列有关注册会计师和治理层沟通的时间安排的说法中,错误的是( )。 A.首次接受委托,对计划事项的沟通可以随同就审计业务条款达成一致意见一并进行 B.在审计业务的早期阶段不宜就对独立性的不利影响和相关防范措施作出的重要判断进行沟通 C.如果识别出值得关注的内部控制缺陷,注册会计师可能在进行书面沟通前,尽快向治理层口头沟通 D.对于审计中遇到的重大困难,可能需要尽快沟通
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2024-05-22
请问企业审计,内账会计需要提供哪些材料?
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2020-06-27
年终奖可以拆分年终奖,一部分计入工资,一部分计入全年一次性单独计算个税来节税吗?
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2019-04-03
以项目为单位进行独立核算需要具备哪些条件?要怎么核算?以项目为单位独立核算跟以部门为单位独立核算有什么区别?
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2020-04-16
我们这个同一市的直销连锁分店,总部对分店的商品配送作为内部移库处理,分店是非独立核算,这种的话分店要分开报税么?
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2016-09-06
从外单位或本企业其他内部独立核算的机械站租入施工机械,支付或负担的机械租赁费,直接记入“工程施工”科目。 借:工程施工—合同成本—机械使用费 贷:银行存款 应付账款 (与外部单位往来用) 其他应收款—公司内部往来(业务结算)(与独立核算单位业务用)请问 上面的最后一项 ,为什么不写内部往来-应付某单位 ,而写其他应收款—公司内部往来(业务结算),有什么区别
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2018-04-24
想问一下老师,如果审计师在审计财务报表时发现被审计公司的子公司,可能不能持续经营,然而审计师再将自己的担忧告诉经理后,经理却觉得子公司的品牌和生产线非常好,可以持续下去,并且想新收购一家和子公司产业务类似的公司,并想让审计师对子公司的品牌和生产线做估值,这会到审计师的独立性造成什么样的威胁呢,会影响审计师对财务报表意见的发表么,
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2022-03-12
审计费用类账户,采用实质性程序时一般要获取外部证明吗?
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2021-11-28
计提本月车间固定资产修理费1000元,企业有独立的维修部门,会计分录怎么做
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2023-12-13
能不能帮系统的讲一下关于分公司独立与非独立的会计核算呢
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2019-04-03
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
连锁药店独立后,总部不缴税可以吗?
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2023-03-02
离任审计未审计的部分怎么办
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2015-11-12
下列关于重要性、审计风险和审计证据之间关系的表述中不正确的是( )。 A、重要性水平和审计证据之间成反向变动关系 B、重要性水平与可接受的审计风险之间成正向变动关系 C、审计证据和可接受的审计风险之间成反向变动关系 D、重要性水平不影响审计证据的数量,即两者没有关系
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2020-03-07
下列关于重要性、审计风险和审计证据之间关系的表述中不正确的是( )。 A、重要性水平和审计证据之间成反向变动关系 B、重要性水平与可接受的审计风险之间成正向变动关系 C、审计证据和可接受的审计风险之间成反向变动关系 D、重要性水平不影响审计证据的数量,即两者没有关系
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2020-02-25
离任审计未审计的部分怎么办
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2015-11-12
公司的审计报告回来了,要怎么做呀审计报告外商独资企业
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2017-06-21
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
1/4441
2017-06-07
PPP项目中对国有企业的审计目标、审计内容
1/422
2022-04-17
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