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一张凭证对应一个附件么?可以多帐凭证对应一个附件么? 比如收到出纳给的, 原本直接总账做一笔: 借:银行存款 157722 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 预收账款 148794.34 但,按我们公司,金蝶软件做出来是三张凭证 (1) 借:银行存款 157722 贷:预收账款 157722 (2) 借:应收账款 8927.66 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 (3) 借:预收账款 8927.66 贷:应收账款 8927.66
5/2311
2021-10-14
贷款购房,专项附加夫妻分别扣款50%,是不是一个月只能扣500的专项附加了?
1/948
2020-02-11
如果有一个单位以我公司名义贷款,贷款后款项以什么名义付给对方
3/953
2017-03-30
6月15日向银行借入短期款项,直接偿还欠前进工厂的贷款60000元
1/1920
2022-12-23
基金会 银行提取项目预算款 是借记起他应收款 贷银行存款吗
1/277
2018-03-19
实务中 应收款项=应收账款+其它应收款项 为什么要加其它应收款项?
1/1589
2020-05-13
增值税专用发票己开出,本月款项未收到,怎么做分录?借应收账款贷主营业务收入贷应交税费-增值税-销项税额,对吗?
1/574
2022-08-29
老师,公司用应收账款应付账款不就行了吗,为啥还要用预收账款和预付账款呢,应收贷方表示预收,应付借方表示预付,不是挺好的话,用预收账款和预付账款有什么好处?
7/87
2025-03-05
老师你好!我们公司开了一个贷款户,现在贷款还没有下来。可以用做公司支付其他公司各项款项使用吗?
1/518
2020-07-03
客户跟公司买车跟银行贷款 银行直接放款到我们公司 然后这一笔款项公司的一般户转到股东那里
1/654
2020-03-30
老师,公司在银行贷款的专款专用的款项,暂时没用的这几个月,可以用于银行理财吗?
1/1329
2020-06-02
向银行借入六个月贷款八万元,三年期贷款50万元款项存入银行,并预提本月应负担的银行贷款利息500元
1/1754
2020-07-03
法院强制执行赔货款前期一直未赔,到现在已经465天了,金额39000,还要按银行同期贷款利率加收滞纳金,请问老师我们一共应收多少钱?老板让算
1/615
2017-10-18
老师,我不理解为什么在应收帐款中,还的货款怎么会记在贷方?按照资产类的记帐,既然还了货款那就是资产增加了,资产增加不是应该记在借方吗
1/1001
2016-11-15
你好老师,我想咨询一下,如我公司收到一笔专项应付款,用于缴费罚款,收到时,分录:借:银行贷:其他应付款—专项款,那我支出后如何冲销专项应付款科目呢,谢谢 可是这笔款就专门用来交这笔罚款的 请问完整的分录是这样:1、借:银行存款贷:专项应付款,2、借:营业外支出—罚款,贷:银行存款,3、借:专项应付款 贷:营业外支出—罚款。这样吗对? 那不是相当于没有支出?
1/790
2022-05-18
老师问问您就是我们有一个公司有五六年。现在五六年了,还有一部分应收和应付款项没有结清,现在一直在帐上挂着。好像也有点困难也走不了账了这个怎么处理呢。
1/593
2018-12-15
老师,我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项,没有开票,我做了借银行存款,贷预收账款。 月底开票了210万,我就确认收入了,借预收账款,贷 主营业务成本 应交税费 还有90万和9000快没开票, 11月我又收到了303万,并把90万我应该 借:银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000(先不考虑增值税可以做这样的分录?)
2/762
2021-11-22
销售免税农产品的帐务处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入吗? 还是借:应收帐款 借;应交税金--减免税,贷:主营业务收入 贷:应交税金--销项
1/1861
2019-05-15
老师:企业预收的水电费,没给对方开发票,可以先不确认税款吗?等发票开后确认收入的时候再确认税款。1,收到款项:借:银行存款 贷:预收账款 开发票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-应交增值税-销项税额
1/1350
2020-05-14
收到定金,借:库存现金 贷:应收账款等到确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款 这样对吗
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2019-03-24
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