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企业每年都要做审计报告吗?在什么情况下才做审计报告?税审 年审 专审有什么区别呢
1/5469
2017-02-15
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
cpa应当在上市实体财务报表审计报告中增加关键审计事项部分
3/2283
2020-07-18
所得税汇算清缴时,填写财务报表时,年度审计报告内容也要填进去吗?有一处说填写审计报告正文用填吗
4/3460
2019-04-17
老师,这题怎么理解选控制环境呢?题中划线部分与书上解释“对内部控制实施质量的评价”不是一个意思?
3/17
2023-06-16
业务21 报销广告费12月22日,销售部李静填写费用报销单,报销支付的广告费1万元,经总经理签署同意支付交由财务部审核,审核无误后出纳予以网上银行付款 这题不是借销售费用吗? 题目为什么是借管理费用呢
1/1433
2018-06-01
报销制度是先给会计审核,再由总经理审核,再由出纳付款的是吗?
1/1501
2018-08-27
员工重复报销费用,同一笔费用多次报销,会计主管怎么控制这种行为,责任在谁?部门主管先审,然后财务主管审,然后总经理审,最后出纳付钱.
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2015-11-23
公司必须每年审计,出具审计报告吗公司必须每年审计,出具审计报告吗?
1/2540
2018-07-19
老师,我们公司是评估公司,技术部写评估报告,报告提供给各户,我们收评估费。报告写好领导审核会出一份报告审批表,意味着产品完工可提供给客户收钱了。有的客户要求开发票有的不要求开票。请问财务收到报告审批表时如何账务处理?开发票时如何账务处理?
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2020-01-06
请大家谈一谈如何填制与审核原始凭证?以某张原始凭证为例上传并进行解说填制与审核内容的,作为加分项目对待!
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2020-03-30
(1)信用调査制度。在商品销售环节,销售经理应对客户的信用状况作充分评估,并在认符合条件后经审批签订销售合同。 (2)该公司内部控制制度规定,为提高经营效率和缩短货款回收周期,指定商品的销售八员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况相有关文档记录进行核查。 要求:指出该公司销售业务的内部控制是否恰当,并说明理由。
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2022-05-29
17年度财审报告出具后,发现有事项通过了“以前年度损益调整”调账。那18年度财审报告里资产负债表中的期初数(17年)、利润表中的上年累计(17年)都按调整事项后的金额填列。这样就造成17年、18年财审报告中17年的数据部分是核对不上的,18年的财审报告不调整可否?
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2019-05-30
报销单上面经办人和部门审核是同一个人签字这样做可以吗?
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2022-06-28
我要自开专票,流程是:1审核票种核定 2申请最高开票限额 3买税控盘 4发行 。是这样吗
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2019-03-06
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
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2022-09-24
老师,为确保客观性,项目质量控制复核人员不得为其复核的审计项目提供咨询吗?
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2021-08-22
1.每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划; 2.销售部门将公司批准的《销售计划》和《货款回收计划》分解落实到每个销售人员; 3.进入下月份,销售人员根据各自的任务,将白炽灯发往各个照明灯具批发市场,同时运输车辆返回时顺便拉回需要换货的已经损坏的白炽灯; 4.销售人员负责应收账款的核对与货款回收,接近月末时,销售人员将回收的货款汇入渤海公司的银行账户。 [分析要求]根据内部控制的有关规范和原理,对黄海公司销售业务进行评审,指出其内部控制的缺陷,并提出应该采取的内部控制措施。
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2021-12-13
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
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2022-01-18
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
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