行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
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2021-12-19
注册会计师应当了解与特别风险、会计估计、超出被审计单位正常经营过程的重大关联方相关的控制,老师,除了这三个以外,还有是注册会计师应当了解的控制么?除了被审计单位控制环境那5项
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2021-08-24
老师,五星级酒店审计文员,每天早上要出个晨报,审核账单,还有审核销售部的合同与开出发票是否稳和,具体还还有什么工作流程,百度上不是很全面,
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2019-08-17
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
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2022-01-18
A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。与审计工作底稿相关的部分事项如下: (2)A注册会计师拟利用2018年度审计中获取的有关存货和成本循环的控制运行有效性的审计证据,将信赖这些控制的理由和结论记录于审计工作底稿。 第(2)项为什么是恰当的呢?A注册会计师是要对甲公司2019年度财务报表实施审计,怎么可以利用2018年度审计中获取的控制运行有效性的审计证据呢?
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2020-05-27
报销单上的复核是什么意思?复核的内容是什么?审核是什么意思?审核的内容是什么?
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2016-08-28
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
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2021-12-11
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
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2021-12-09
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
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2019-09-23
庞大集团财务舞弊事件中企业内部控制有哪些缺陷
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2024-12-11
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
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2020-07-20
健全有效的内部控制要求由独立的采购部门负责(  )。 A 编制请购单 B 编制订购单 C 控制存货水平以免出现积压 D 检查购入存货的数量、质量
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2020-04-13
凭证制单,审核,记账,对账,其中记账和,对账是怎么一回事?
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2017-05-06
你好,我是饭店刚办理税控机,审核面额一千,一个月最多领三十份票,怎么回事呢?不是小规模能开十万吗?
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2019-06-01
在工作中,小公司都是财务一个人,做账时,可以制单、审核、结账为同一人?
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2019-02-25
分公司可以审核多少税控盘单位?
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2024-06-29
用的金蝶网页版 凭证审核与未审核有什么影响
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2021-02-21
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
关于分析程序在审计中应用目的的说法中正确的是( ) A用以了解被审计单位的内部控制,以评价控制的设计 b用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次及具体认定层次的重大错报风险 c用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平 d在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核
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2020-06-15
稽核与审计的区别
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2023-02-22