在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
审计局的职能?
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2015-10-22
这个审计应该怎么写?
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2020-04-01
老师问下这题审计怎么做
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2020-06-24
这个表怎么用?如果报价做审计
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2017-02-09
审计抽样是什么意思呢?
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2015-10-07
老师请您做一下这几道审计多选题,标一下题号,谢谢老师!
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2020-07-06
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
这个34题,为啥违反了职业道德,是强调的审计后么,还是强调啥,
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2021-07-01
什么公司应该请审计来检查呢
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2018-11-07
年度审计有什么要求吗,是所有的企业都要审计吗?如果不是,都是哪些企业需要审计呢?
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2019-01-15
想问下有没有审计工作底稿的教程
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2017-12-27
税审和审计的区别是什么?
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2015-11-12
大公司是现在开始审计, 小公司是明年开始审计吗
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2021-11-23
什么是审计呢,不明白。
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2019-11-13
具体审计领域一般包括哪些
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2023-12-05
每家公司年终都需要进行审计吗?是需要主动找审计公司做审计的吗?什么时候呢?
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2019-06-28
审计底稿上的期初数据为什么无法通过TB表引用数据
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2020-02-02
工程审计核减的资金需要追回吗
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2019-06-14
每个公司每年都要审计吗?还是说什么情况下需要审计?
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2020-04-26