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同一控制下企业合并的合并报表,做了评估增值后为什么不要做评估增值的后续影响???如何理解
2/4581
2021-07-07
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
1/259
2022-08-09
内部控制缺陷按照其成因,应分为哪几类?a.设计缺陷和运行缺陷b.重大缺陷和一般缺陷c.控制缺陷和设计缺陷d.重要缺陷和危险缺陷
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2018-11-08
老师你好,请问财务部应如何把控成本费用的开支,如何控制成本,如何控制费用?
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2024-07-29
会计实务合并报表,非同控企业合并调整净利润的时候,除了考虑评估增值减值,还需要减去未实现内部交易损益吗?
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2019-08-02
老师,能不能举一个 对固有风险 和 控制风险 进行合并评估的案例?
4/457
2023-02-15
在对固有风险和控制风险进行初步评价后,注册会计师确定可接受的检查风险水平为低水平,为什么是细节测试?
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2019-11-03
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
1/336
2020-03-18
员工报销交通费控制多少内合适呢?
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2022-06-02
老师,税负率控制在多少以内最划算
1/250
2020-06-04
我懂了,那审法评,记入长投成本吗?这一题同一和非同一控制,审法评记管理费用 那联营合营长投,审法评记入长投成本吗?
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2024-04-01
提问内容 麻烦详细解释下评估增值和内部交易为什么调整利润
1/3634
2020-02-10
怎样把复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。
1/1332
2020-07-14
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
1/553
2021-12-18
老师,我们公司内部评优部门,给的部门评优奖,以后拿部门吃饭或者旅游发票在冲,这些发票是做成福利费还是招待费呢
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2016-08-17
老师,我们公司内部评优部门,给的部门评优奖,以后拿部门吃饭或者旅游发票在冲,这些发票是做成福利费还是招待费呢
2/523
2016-08-17
内部控制采用的方法询问,观察,检查和穿行测试,穿行测试和重新执行的区别是什么?
1/6877
2020-02-17
内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 这是哪个章节的,属于考试重点吗?
1/1183
2022-01-08
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
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2024-06-05
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