下列各项中,不属于成本中心特点的是( )。 A. 只考核成本,不考核收入 B. 只对可控成本负责 C. 责任成本是成本中心考核和控制的主要内容 D. 只对直接成本进行控制
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2024-08-31
老师您好,请问财务费用报销的流程,下面哪个设置比较合理?1:填制报销单-直接主管审核-幼儿园园长审核-财务部审核-校长审批-出纳报销-报销人领款。2:填制单据-出纳审核签字-会计审核票据真实性签字-直接主管签字-幼儿园园长审核签字-校长审批签字-出纳付款。
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2016-08-17
经过审核的发票为有效发票可在应收账款管理中进行审核制单
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2021-12-15
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
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2017-04-08
一个良好的其他货币资金的内部控制应达到什么
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2022-05-20
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
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2019-04-02
老师,审核单位付款时主要审核那些内容?
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2018-12-12
刚刚在qq群下载了一个《财务审批制度》,前半部分是支出审批制度,后半部分是报销审批制度,中间很多内容看起来很相似,想支出喝报销有什么区别?
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2017-04-14
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
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2022-06-14
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
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2023-04-21
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
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2020-07-04
金蝶应收模块的收款单审核不了,弹出“启用对账与调汇后,单据上的往来科目受控于应收应付系统”
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2019-11-15
金蝶标准版审核和制单不能是同一个人,不审核可以直接过账吗
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2021-07-15
老师为什么内部控制越完善固有风险越低是错误的呢?那为什么还要加强内部控制呢?请具体说明一下,。还有ABC为什么正确呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
老师,我们公司是外国公司在中国的一个贸易分公司,除了跟总公司有业务往来,还有跟其他国家也有业务往来,请问核算的时候把总公司当做内部核算还是当客户核算比较好?
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2015-04-15
单位内部会计监督制度应当符合的要求包括( )。  A、记账人员与审批人员相互分离    B、重大对外投资的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确    C、财产清查的范围应当明确    D、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确 
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2020-11-25
你好老师!彩钢棚工程的人工造价的标准是多少?内部审核按什么标准来审
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2016-06-03
进货凭证及其流转程序的设计应遵循的原则有哪些? A、有利于加速货物流转,提高工作效率 B、有利于明确经济责任,防止差错和损失 C、保证企业内部各环节及时取得所需的业务资料与核算资料 D、落实各项内部控制制度 E、保证及时、正确地组织会计核算
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2025-03-12