销售甲产品收入20000元,增值税税率13%,价税合计23200元,货款未收
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2021-12-01
未达到缴税的额度,计提的税金做到营业外收入里减免税款,利润表里面未显示减免税款,只在营业外收入里面,后期这个营业外收入会不会让缴税呀,这样对吗
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2019-04-12
你好。未达到起征点的收入,销项税计入营业外收入,那申报表收入怎么填写?只填写发票上不含税价?
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2019-12-12
老师,小规模纳税人本季度房租收入已开票未收款,请问这么确认收入,怎么缴税,能按月分摊收入吗?
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2021-04-03
老师你好,我四月份报了16%未开票收入,5月份未开票收入应该填负数,但是没有16%的税率了喃
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2019-05-10
未开票收入申报税了但是次月开票了怎么入账
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2018-06-22
5月报4月税未申报未开票收入,5月到底能不能开17%的票
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2018-05-19
一般纳税人 收到服务费收入 未开票怎么写分录
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2019-03-20
公司这个月做了未开票收入的账务处理,税务报表也在未开票收入中申报了,且交税了,下个月对方要开增值税发票申报表在无票收入那里填负数对吗
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2017-09-04
公司这个月做了未开票收入的账务处理,税务报表也在未开票收入中申报了,且交税了,下个月对方要开增值税发票申报表在无票收入那里填负数对吗
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2017-09-04
就是一家酒店企业,银行流水收入有未开发票收入的,像这种未开发票的收入要在电子税务局申报吗?怎样申报,如果申报还要折算税吗?
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2021-04-02
老师这个业务怎么纳税?10日,没收逾期未收回的包装物押金6万元,确认收入但未发票。
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2020-03-15
请问老师是这样登的吗?金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元, 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金688.24(当月认证抵扣了) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数) 摘要:减免本期税费,借应交税费-应交增值税-减免税400 贷营业外收入400请问老师是这样登吗
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2015-10-26
这个月这样登就是完整的分录的对吗?请问老师金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元, 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金688.24(当月认证抵扣了) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)合计数是-820 摘要:减免本期税费,借应交税费-应交增值税-减免税400 贷营业外收入4
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2015-10-26
老师:小规模企业纳税人,之前做主营业务时做了应交税金-应交增值税销项税额;因为季度没达到45万,故免交了增值税,当时做科目时:借:银行存款;贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税销项税额;免交时做了科目:借:应交税金-应交增值税销项税额;贷:营业外收入;我今天在科目中发现,应交税费的子科目中还有转出未交增值税、销项税额抵减、减免税款等;这些科目我没有用过,想咨询一下一般这些科目什么时候用,如果用,对应的科目应该怎么写?谢谢老师!
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2022-01-17
老师好, 麻烦问下,未开票收入的填报,下月开票时,是要在未开票收入栏次红字冲红还是直接减去未开票收入在销售收入栏次填列
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2020-08-06
老师,电子税务局未开票收入在那里能找到呢?现在税局通知让预缴税款,说是在未开票收入里面填个数字,应该在那里
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2021-06-29
一般纳税人出售车辆收入120000元,应怎么确认收入,缴纳增值税,未抵扣过进项税
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2019-12-31
未开票收入在开票当月未冲,次月在申报表中未开票收入项还是可以填写冲销数的
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2018-02-22
规模纳税人每月申报印花税是根据开票收入,那未开票的收入怎样申报
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2018-06-05