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在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
1/1069
2021-05-29
同一控制下企业股权转让,合并前和合并后都是同一控制,都是集团内部单位,A对B长投1000万,把B公司长投按照1600万转给C,这转让前和转让后股权价值不一样?合并抵消应该怎么处理?
1/1035
2023-04-19
资产保管是属于内控的哪个范围,而资产评估是属于审计的范围
1/540
2017-10-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1458
2015-12-27
老师,请教一下。非同一控制下企业合并报表编制的时候,子公司净资产每年都要评估还是只是购买日评估一下,后面资产负债表日不需要评估了?
1/1540
2020-08-03
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
2/1007
2022-01-05
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
1/1618
2017-11-06
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
老师,问一下我单位生产出口企业由四类升级为三类,要填写内部风控体系建设情况报告表里面的制度建设情况、风险系统情况、风评标准及方法、机构及人员怎么填写?
1/1386
2019-07-12
20.下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计人员工作的是( )。 A.确定财务报表整体的重要性 B.评估会计政策的恰当性 C.实施控制测试 D.确定细节测试的样本规模
1/1257
2024-02-07
亩产效益综合评价系统内容具体怎么填写
1/1779
2019-05-25
企业进行合并,属于重大关联交易,那这是不是同一控制下的企业合并呢?如果是,那么被合并方没有上市,不知道他的账面价值,是不是要根据评估机构进行资产评估然后再进行入账?(控股合并)
3/1109
2020-06-04
老师,合营企业指的控制和共同控制吧?怎么还用公允价值,不应该是账面价值吗?
4/943
2020-07-30
请问开销售发票时还要看进价单价吗?中间是不是还有一个控制率,怎样控制呢
2/526
2016-06-21
会计账簿控制的主要内容有哪些
1/634
2023-02-25
产品设计控制目标销售价格、目标成本的方式是按部件、零件、外购、外协分解细化,汇制成表。( )
1/213
2021-03-17
您好 我想请问下 同一控制下的公司股权划转是否必须要评估
1/3042
2019-06-18
评价年度内无生产经营业务收入为什么影响其纳税信用评价。明显的笔误造成未缴或者少缴税款的为什么不影响纳税信用评价
1/2915
2022-03-10
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
有没有比较详细的财务内控制度
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2022-01-08
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