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因2017/2018年均对存货相关的内部控制有效性实施了测试,且该控制不属于旨在减轻特别风险的控制,为提高审计效率,A注册会计师拟利用以前年度控制测试的结论,本年完全不测试相关控制,问是否恰当并说明理由 我的答案是,不恰当,还应该确认控制在本年是否发生变化 教材答案是,不恰当,拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计应当在每次审核时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性 我不理解的是,我学到的是不是减轻特别风险的控制,未发生变化,每三年测一次,每年可以根据注册会计师的职业判断确定是否测试,为什么答案还要选取足够数量的控制,测试其有效性?不是可以不测的么?
1/1398
2020-10-05
老师,做内账算不算私设账簿的行为
1/843
2020-03-21
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/733
2019-04-13
您好。 老师。 兼职代理记账。做账的时候在财务软件制单人跟审核人要不能是同一个人。 如果制单人是自己。 审核写谁。或者说审核人是自己。 制单人怎么弄
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2021-08-01
请问公司日常内控制度,电话费如何报销,老板要求员工不要用公司号码联系与业务无关的人员,希望管理部门给出考核方案,老师能否有好的建议?
1/1078
2020-02-29
银行如何划分营业账簿与非营业账簿?
1/416
2023-02-24
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
1/1280
2022-01-09
审核提示“审核制单不能是一个人”
1/660
2019-08-06
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
1/1049
2023-02-16
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
1/473
2022-08-10
老师,内账记凭证就可以,不需要账簿吧?
1/891
2016-07-06
下列控制活动中,属于检查性控制的是( )。 A、采购部对供应商进行背景调查 B、赊销审批部门对客户的信用进行调查 C、开具发票的人不能修改商品价目表 D、财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因
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2020-03-02
老师,您好,公司人力没有按照公司制定的制度对员工进行月度绩效考核,有什么内控风险么?可以提哪些内控建议呢?
1/456
2020-01-06
你好,请问一下审核是可以全部审核,全部过账过不了,就显示没有本期未过账的凭证
1/300
2021-06-13
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
这个只有记账,制单人名字,没有审核可以的吗?
3/1292
2020-06-28
记账人 审核人 制单人 我们一共两个人 怎么分配啊
1/1173
2022-01-25
快账软件中如何切换记账人、制单人、审核人?
1/868
2019-01-15
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