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会计师事务所开展初步业务活动,下列目的中,属于确保在计划审计工作时执行审计工作的注册会计师应具备的要求是( )。 A、按适当的方式收费 B、对客户的商业机密保密 C、独立性和专业胜任能力 D、合理利用专家的工作
1/3599
2020-03-02
请问老师,原来是非独立核算分公司,刚更改为独立核算企业,财务报表是填之前总部的数据,还是独立核算企业新的数据,新的独立核算企业数据为0。填0可以吗?
5/125
2023-12-15
内审可以直接协助外审做审计么
1/1186
2016-01-25
哪位老师在事务所从事审计工作的,我司新设了一个分公司,核算制度是选择非独立核算,但是本身为了区分费用问题,自行建账单独设立了一个分公司账套,请问这个对审计工作或者收费会不会有什么影响?
2/869
2021-08-16
(1)在与甲公司商定审计业务约定条款时,A注册会计师要求甲公司承诺将组成部分注册会计师与组成部分治理层、管理层之间的重要沟通全部告知集团项目组。 (2)因对审计H公司的组成部分注册会计师的专业胜任能力存在重大疑虑,A注册会计师拟在组成部分注册会计师对H公司财务信息进行审计的基础上实施追加的风险评估程序来消除疑虑。 (3)I公司财务信息由组成部分注册会计师进行审阅,组成部分注册会计师确定了该组成部分的重要性,A注册会计师基于集团审计目的,对重要性的适当性进行了评价。 (4)因J公司为对甲公司具有财务重大性的重要组成部分,A注册会计师运用组成部分的重要性,亲自对组成部分的财务信息实施了审阅。
1/948
2022-04-15
会计实操中有个建筑业是分公司,它是非独立核算性质,为什么出去买材料开的发票是非独立核算性质的公司抬头增值税专用发票,它收到又不能抵扣税 ,有什么用呢
1/270
2017-07-19
20.下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计人员工作的是( )。 A.确定财务报表整体的重要性 B.评估会计政策的恰当性 C.实施控制测试 D.确定细节测试的样本规模
1/1257
2024-02-07
内部往来 性质不理解
1/361
2018-10-22
公司从母公司12月份独立出来的 让提供关联交易,那么这个关联交易应该是独立出来后开始算起还是没有独立之前的交易都包含在内
1/492
2017-04-08
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
1/350
2024-02-29
公司21年研发项目要重新立项,请问以分公司立项,和以本部立项,有什么区别吗?该分公司是独立核算独立纳税,但是企业所得税是和本部汇总汇算清缴的
3/895
2021-06-11
如果是集团财务报表审计,对于组成部分执行审阅程序的话,组成部分的财务报表整体重要性是集团项目组确定,还是组成部分会计师确定??
1/888
2022-08-14
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
1/224
2024-02-29
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
2/841
2020-09-28
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/745
2016-12-09
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
1/292
2020-06-13
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1535
2017-06-07
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/1096
2016-12-09
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