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下列事项中,关于关键审计事项的说法,错误的是( )。 A.在审计报告中沟通关键审计事项可以提高已执行审计工作的透明度 B.沟通关键审计事项能够为财务报表使用者提供额外的信息 C.关键审计事项部分描述内容是最为重要的一个事项 D.最初确定为关键审计事项的事项越多,注册会计师越需要重新考虑每一事项是否符合关键审计事项的定义
1/517
2022-05-16
制定审计计划的工作应当在实施进一步审计程序前完成 具体审计计划制定的内容之一就是计划实施的进一步审计程序,选项C错误; 这个要怎么理解啊
1/2748
2021-02-18
老师,我们公司今年亏损,需要税审吗,需要做外部审计吗
1/679
2018-12-20
工程部门和广告部门负责人需要怎么配合财务部门,编制哪些?交给财务部门审核。各个步骤流程是怎么样的?
1/892
2020-02-18
现在公司没有章程,如果我现在整理一份章程,章程需要工商部门审核吗?
1/1076
2017-04-07
老师你好,你知道中级考试成绩是由什么部门审核成绩的。
2/1215
2019-09-09
行政事业单位向单位内部员工购买慰问品,员工开发票,领导审核后会计付款,符合规定吗,会计需要承担责任吗
1/1941
2019-03-30
费用报销审核应审核哪些内容
1/669
2016-04-26
这里有个部门在别的街道,然后现在那边要拿去年的押金,我们这里是要求自己写单子,然后拿给我审核,我再给出纳打款,但是这个部门在别的街道怎么办啊,怎么写单子啊
1/521
2018-04-23
老师,专家评审费和看望病人的慰问金,内账要记什么科目?
2/728
2021-10-16
,内审查什么?
1/714
2018-01-15
判断 19.审计工作底稿中可使用各种审计标识,但应说明其含义,前后可以不 一致。( ) 20.任何其他人,包括被审计单位在内,只有在法庭将审计记录作为法律 证据传唤时,才有法定权力审查审计记录。( )
1/2494
2016-10-09
在哪里可以看到会计准则和审计准则的详细内容?
1/3183
2017-08-26
下列有关审计证据的相关性的说法中,错误的是( )。 A.审计证据的相关性影响审计证据的充分性 B.审计证据的可靠性影响审计证据的相关性 C.审计证据的相关性可能受测试方向的影响 D.审计证据的相关性是审计证据适当性的核心内容之一
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2024-01-29
下列说法中,说明被审计单位可能存在认定层次权重大错报风险权是() A被审计单位内部控制环境薄弱,进而影响其财务报表权编制;B某被审计单位存在重大权关联方交易;C在金融危机的影响下,被审计单位处于行业衰退期;D某被审计单位权会计主管人员经常变换.
1/1293
2020-02-21
请问常说的财务审合同是审哪些内容?怎么审?
1/1936
2019-06-23
老师您好,我是内部账会计,外部账会计开了发票,内部账要做账吗?该怎么做?
1/1681
2019-06-19
作为公司内审专员,要做货币资金专项审计,因为怎么着手?从哪些方面?
1/171
2021-11-03
D会计师事务所与H公司商讨是否接受委托对该公司2018财务报表进行审计。由项目经理注册会计师李云与H公司的财务主任签订审计业务约定书。审计业务约定书的基本内容如下:①签约双方的名称;➁委托的目的;③审计业务范围和目标;➀签约双方的义务;③审计收费;⑥违约责任;➁其他事项。要求:(1)该审计业务约定书的双方签订人是否有问题,如果有,是什么?(2)该审计业务约定书的内容中是否缺少必要内容条款,是什么?会产生什么后果?(3)审计业务约定书的内容是什么?
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2022-06-13
为了获取合理保证,注册会计师应当获取充分、适当的审计证据,以将审计风险降至可接受的水平,使其能够得出合理的结论,作为形成审计意见的基础。下列关于审计证据的相关说法中,正确的有( )。 A、从外部独立来源获取的审计证据比被审计单位内部生成的审计证据更相关 B、审计证据包括支持和佐证认定的信息,也包括与这些认定相矛盾的信息 C、会计师事务所接受或保持客户时实施质量控制程序所获取的信息不属于审计证据 D、在某些情况下,信息的缺乏本身也构成审计证据
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2020-02-25
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