老师,我想问 就是那个出口退税的分录,借方:其他应收款应――收出口退税 贷方:应交税费――应交增值税(进项税额转出)和借方:其他应收款――应收款出口退税贷方:应交税费――出口退税这两个分录是一个意思吗?
1/917
2019-11-08
例如公司发上个月工资,社保和公积金是计入其他应付款还是其他应收款贷方科目,为什么实帐操作里,有的是计入其他应收款贷款,有的计入其他应付款贷款,求解
1/1049
2020-01-16
老师,其他应付和其他应收抵了,附什么原始凭证?借,其他应付款,贷,其他应收款。
6/2863
2019-07-14
老师好,关于代收代付业务,收到下游款时,借:银行存款 贷:其他应付款。支付上游款,借:其他应收款 贷:银行存款,每月月末按其他应收款和其他应付款,结合实际情况结转差额入其他业务收入,借:其他业务收入 借:其他应付款 贷:其他应收款,请问账务处理正确吗?
1/3434
2020-05-13
收到的时候贷专项应付款,发生拆迁相关的费用时核销专项应付款。对吗
1/691
2017-10-26
充值30000送6000,开票收款都是30000,怎么做分录?是借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应缴税费-销项税吗?
1/706
2019-02-12
老师请教下,其他应收款项贷方余额怎么转出可不可以直接做成借其它应收款,贷营业外收入
1/3818
2019-12-23
公司向银行贷款70万元,款项转入公账,但老板又马上转到他私人卡了,正常情况下公账每个收入只有几万块
3/884
2017-03-30
之前进货,贷方走应付账款,现在付款付多了,银行收到退回来的款项,怎么冲账?贷方再走应付账款不对吧?
1/716
2018-08-30
销售货物1000元 对方交100元定金 借:现金100 贷:应收账款100 借:应收账款1000 贷:主营业务收入 金额没算 应交税费-应交增值税(销项税额)客户交来余款 时 借:银行存款900 贷:应收账款900 是这样吗
1/852
2017-09-04
老师,帮别人过一笔账,有销项,也取得了进项。 1、开票给甲方,借 :应收账款 贷:其他应付款、应交税费-销项税额 2、收到甲方转款, 借: 银行存款 贷:应收账款 3、取得下游开来的进项票,要体现进项税额,怎么做会计分录呢?我第1步做的对不对?
6/721
2022-07-18
格力公司给安装工补贴的100元/台费用,收到钱后发给安装工,在外账中可以这样做分录吗?开票时:借:其他应收款-安补贷:其他应付款-安补贷:应交税费-应交增值税-销项税款收到时:借:银行存款贷:其他应收款-安补发放时:借:其他应付款-安补贷:银行存款
1/1146
2019-01-04
p凭证 借,其他应付款-暂收款-300借其他应付款-代扣款项-工会经费-300 贷其他应付款-暂收款-300老师这个是什么意思
1/937
2018-05-25
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
1/265
2023-07-19
我们账上有很多其他应款收和其他应收款,是同一个人,可否直接对冲?比如借:库存现金,贷:其他应收款,然后做一笔:借:其他应付款,贷:库存现金?
1/1902
2017-10-26
为什么不考虑应收账款和预收账款的贷方余额把它减掉?
1/1120
2018-05-21
您好!请问我公司收到一笔款项,借方银行存款增加,贷方是应收账款还是应付账款?会计写的是应付
1/1557
2019-04-23
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
1/872
2023-07-19
收工程款开票,本来是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷方:其他应付款 之前一直是这样 但是有一笔是直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款不体现税费有问题吗
1/1098
2018-07-18
预收账款在贷方,预收账款在贷方,怎么调整到应收应付账款
3/1276
2022-07-12