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同一控制下的控股合并,写出个别财务报表合并时分录和合并财务报表的调整与抵消分录
2/1694
2020-06-17
买税控盘,法人与财务人员约谈都谈什么内容?
1/1744
2018-12-06
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
老师,请问下怎么学企业财务分析,预算管理,成本控制,资金管控?
1/808
2019-12-23
财务内部收益率怎么算的?
1/3531
2022-03-02
高级财务会计中集团内部应收账款内部交易的问题
1/836
2020-04-28
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
3/741
2016-06-23
所得税后财务内部收益率
1/3198
2023-03-16
9.对于财务报表审计业务, 在决定是否信赖以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时, 下列各 项中,注册会计师通常无须考虑的是( )。 A.控制发生的频率 B.控制是否是自动化控制 C.控制是否是复杂的人工控制 D.控制在本年是否发生变化
1/1278
2024-02-07
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
3/948
2019-06-27
第二问为什么答案答的是内部控制指——发展战略的内容。 问的是战略风险 为什么答的不是这个内容
1/407
2022-07-22
财务岗位外部环境风险点及防控措施
1/3404
2023-07-19
什么是财务制度?包括什么内容?
1/223
2021-06-16
.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润?
1/1965
2020-06-29
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/937
2018-07-03
、下列有关信息技术一般控制的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 B、信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 C、信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 D、信息技术一般控制在保证信息系统的安全
1/3356
2020-03-02
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/573
2022-02-06
跟审计相关的控制一定和财务报表相关吗?
1/889
2021-06-28
需要合并财务报表的子公司都是控制的吗
1/1471
2019-09-02
全电发票内控管理制度
4/410
2023-08-02
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