商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
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2017-06-07
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
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2020-05-15
公司审计报告电子版可以给人事部发吗?算不算机密文件呢
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2019-08-22
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
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2020-03-02
财务凭证审核怎么审核?都需要审核哪些内容?怎么才算审核通过?
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2019-12-30
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
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2020-03-25
.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润?
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2020-06-29
年度财务报表中有个年度财务会计报告审计报告 里面正文填什么内容?
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2018-05-24
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
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2022-07-09
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
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2019-07-01
请问老师,财务报销流程申请人提交-部门负责人审核-财务复核-总经理审核-审核通过后财务付款 还是申请人提交-部门负责人审核-总经理审核- 财务复核-复核通过打款?
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2019-06-20
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
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2021-12-16
老师,我们的内帐可以给注会做审计报告吗
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2018-12-26
审计报告都是有哪几部分组成的呢?
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2015-11-10
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
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2023-06-29
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
财务报表是财务报告的组成部分,财务报表审计称为财务报告审计更正确。你认为对吗?为什么?
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2020-03-07