"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
可以给公司下的部门设立单独的账套吗?
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2017-06-03
在审计抽样这一章节内容中 为什么代表性通常只与错报的发生率而非错报的的特定性质相关?
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2020-05-17
专家您好:我单位是老企业,新上的项目在开发区,县政府为了鼓励企业对新项目给予一定的政策。在账目处理帐上企业采取独立核算方式,在资金使用与老企业往来结算,(目的直接反映新项目收入、税金、利润)独立报表与老企业统一合并报表上报,年度终了在与原企业账目合并,这样可以吗? 如果不独立核算,用那种核算方法,能够放映单独反映新项目的效益。 恳请专家指点。很急,谢谢谢!!!
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2014-09-10
单独设立的销售部门属于法律主体吗
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2021-09-21
非独立核算,不具备法人资格,属新能源企业内部创立的研究院,研究院要弄一份财务制度,怎么写,财务制度是事务所定的吗?
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2018-06-06
某卷烟厂通过自设独立核算门市部销售自产卷烟, 独立核算门市部是按公允价的啊吗,那为什么不能按照门市部对外销售额或销售数量计算征收消费税?
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2020-07-30
纳税人通过非独立核算门市部卖东西,非独立核算门市部和纳税人之间存在什么税务关系呢?
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2019-09-28
个体经营部是做什么的,是独立核算的吗?
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2020-07-16
老师 非鉴证业务到底要不要保持独立性啊
1/1782
2019-08-20
事业编幼儿园内部审计都需要做什么,走什么流程
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2021-12-13
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
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2019-08-18
如果针对被审计单位生成信息的完整性和准确性获取审计证据是所实施审计程序本身不可分割的组成部分,则可以与对这些信息实施的审计程序同时进行。请问这句话是什么意思,太拗口了读不懂
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2023-05-08
老师好,请问 ,内账请外部会计师来审计有没有什么风险呢?
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2020-02-13
老师,集团内部属于不同独立法人的母子公司之间,母公司向子公提取的管理费用如何做账务处理
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2019-12-05
老师,协会也是一个独立核算的单位吧?他们的收入只是会费,是不是只需要把内部收支记好就行了?
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2021-04-16
老师们好,同一控股公司下有4家门店,每家门店是一独立公司,现想以控股公司建立内账统一核算这4家门店的内部账,请问怎样设置科目比较合适?
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2020-12-10
怎么区分审计内容,审计程序,审计证据?
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2021-07-05
项目质量复合工作底稿要并入审计工作底稿中吗?还是单独的一部分呢?
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2022-06-24
老师,为什么独立性原则只适用于鉴证业务?
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2021-07-25