根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
1/1961
2014-09-14
请问集团合并财报没有本部财务数据,本部另外审计,两个审计报告可以是不同的会计师事务所出吗
1/697
2022-08-18
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
1/647
2015-12-24
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/1358
2022-03-31
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
1/1014
2015-12-24
新注册的公司,两年之内注销,需要审计吗
1/705
2018-04-10
了解被审计单位及其环境包括哪些内容
2/10655
2015-11-09
下列属于存货内部控制措施的有() A定期盘点 B支付必须通过授权审批 C生产计划的制定同审批相互独立 D限制非授权人员接近存货
1/869
2019-01-01
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
1/1431
2021-12-07
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/380
2023-03-20
你好,老师,审计表怎么看,应该看那些内容
5/174
2024-04-01
现在公司没有章程,如果我现在整理一份章程,章程需要工商部门审核吗?
1/1076
2017-04-07
老师你好,你知道中级考试成绩是由什么部门审核成绩的。
2/1215
2019-09-09
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
2/1331
2020-06-10
财务内审,具体是审一些什么呢?
1/940
2021-05-12
物业公司的审计主要是审哪些内容呢,我朋友弄了个物业公司,明天业主委员会请了专业的审计要去审账,我该如何自查呢
1/6503
2019-12-31
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
1/1210
2020-03-07
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
1/2965
2020-02-25
外部审计人员来审计发生的住宿票,车费,餐饮费记什么科目里面去?
1/7108
2019-04-02
费用报销审核应审核哪些内容
1/669
2016-04-26