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企业内部办刊物,支付给职工的稿费支出,应如何进行账务处理
2/4372
2014-09-05
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
1/647
2015-12-24
你好,老师,审计表怎么看,应该看那些内容
5/174
2024-04-01
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/380
2023-03-20
老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
1/581
2015-03-20
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
1/1961
2014-09-14
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/1358
2022-03-31
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
1/1014
2015-12-24
新注册的公司,两年之内注销,需要审计吗
1/705
2018-04-10
了解被审计单位及其环境包括哪些内容
2/10655
2015-11-09
下列属于存货内部控制措施的有() A定期盘点 B支付必须通过授权审批 C生产计划的制定同审批相互独立 D限制非授权人员接近存货
1/869
2019-01-01
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
2/1331
2020-06-10
物业公司的审计主要是审哪些内容呢,我朋友弄了个物业公司,明天业主委员会请了专业的审计要去审账,我该如何自查呢
1/6503
2019-12-31
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
1/1210
2020-03-07
外部审计人员来审计发生的住宿票,车费,餐饮费记什么科目里面去?
1/7108
2019-04-02
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
1/2965
2020-02-25
老师你好,你知道中级考试成绩是由什么部门审核成绩的。
2/1215
2019-09-09
现在公司没有章程,如果我现在整理一份章程,章程需要工商部门审核吗?
1/1076
2017-04-07
建筑类国企里边的内审和会计关联性大不大?如果没过过审计的可以做这份工作吗?做审计还得从头在来,会不会做两年审计之后会计的知识又颓废了?
1/1132
2017-10-17
财务内审,具体是审一些什么呢?
1/940
2021-05-12
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