其他应收款和应交税金余额在贷方错吗?
3/457
2016-09-13
收到晒图额发票。借:管理费/晒图费,应交税费应交增值税进项税。贷:应付账款。银行存款支付过款后,借:应付账款,贷:银行存款
1/1077
2018-11-15
一般纳税人,11月购货款(发票已收)、销售款(12月开发票)都已收到, 采购, 借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款10000 销售 未收到发票:借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 销售 收到发票, 借:应收账款 20000 贷:主营业务收入 17400 应交税费-应交增值税(销项税)2600
1/1479
2019-12-07
小贷公司收到法院的拍卖客户抵押物的款项,但是款项未达到贷款本金,是应该先计入归还本金还是先利息!?
1/1244
2019-07-19
老师,我们老板以公司名义贷款了150万,然后又转到他个人存款投资其他项目去了,说是收到款就还进公司,这样可以吗
4/1382
2019-12-20
母子公司往来账里其他应收款的贷方和其他应付款的贷方是一个意思吗?
1/1742
2019-06-13
邹老师 借 银行存款 贷实收资本 摘要写股东借某公司款项投资, 还款时候:借其他应收款-股东 贷银行存款,摘要写替股东还某公司款项
1/1114
2015-12-16
先由A公司把款项付给个人,B公司又把钱转到A公司,借:其他应收款-个人 贷:银行存款-A公司 借:银行存款-A公司 贷:其他应付款-B公司 借:其他应收款-个人 贷:其他应付款-B公司??
1/1599
2020-09-05
专项应付款的问题,收到时直接借:银行存款 贷:专项应付款 —某某项目购固定资产借:固定资产—某某项目 贷:银行存款 其他费用借:管理费用—某某项目 贷:银行存款项目完成后借:专项应付款—某某项目 贷:营业外收入—某某项目这样对不对?我看有的是直接入递延收益科目 我这种处理会不会有问题?
1/1439
2018-06-14
把其他应收款的贷方余额调到其他应付款贷方。能不能做借其他应收款,贷其他应付款?
1/3976
2017-04-05
老师,公司应收款账1000元,后面客户只打款950,公司答应优惠了50元。前面借:应收款账 贷:营业收入 销项税 现在只收到950,借银行:950 贷应收款账950 还有应收账款50元,借方做什么科目呢
1/869
2020-01-03
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
1/1537
2018-10-09
开发票给别人的时候是做借:主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税,贷:应收账款。收到钱的时候做借:银行存款,贷:应收账款。对吗?
1/1217
2020-10-21
这个科目的预收账款都不够抵,为何还用全额去抵,后来再转入应收帐款,该如何理解? 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)。借:应收帐款 贷:预收账款
2/1106
2018-11-30
选项A,应收帐款都在贷方了,为什么不会导致应收帐款账面价值减少
1/1103
2020-04-08
老师,去年销售收入 借应付账款,贷主营业务收入贷销项税,今年才发现,怎么处理啊?可以把应付账款余额调到应收账款吗?
2/2043
2022-03-03
老师,其他应付和其他应收抵了,附什么原始凭证?借,其他应付款,贷,其他应收款。
6/2863
2019-07-14
应收账款 和预收账款 都是借方 是不是可以相加,一个借方一个贷方 可以抵减 都是同一个项目
1/1444
2020-12-25
老师开出去的发票 一般纳税人 分录是不是直接 借 应收账款 贷 应交税费 -销项税 主营业务收入 收到商家开过来的专票 借:应付账款 应交税费 -进项税 贷 银行存款 如果是未抵扣的还需要多做一个 应付账款 应交税费 未抵扣进项税 贷:银行存款
4/437
2023-02-16
小额贷款公司现金流量表经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加如何计算
1/712
2021-12-27