老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
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2022-04-24
合并企业的报告主体是以控制方的财务报告为基础调整吗
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2019-07-22
5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-05-29
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
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2022-03-08
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
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2021-08-11
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
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2021-06-15
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
老师,我们所说的编合并报表,是指控制状态下的同控,还是非同控,还是包括同控和非同控二种? 同控和非同控下的内部交易都要编抵销分录吗? 另外一个问题:权益法下核算是不编合并报表,也没有抵销分录吧?
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2021-04-20
我单位以前核定征收企业所得税,每年的年报在次年元月出来并请审计部门审计出具审计报告。2019年实行查账征收企业所得税,是不是要等到税费清缴完后再调整利润表最后出审计报告?
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2019-12-25
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
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2020-07-21
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
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2015-11-08
每月根据审核无误的单据编制凭证,出具各类报表,对营运、盈利能力等财务指标进行分析,出具分析报告,为经营管理提供数据支持;每月核算进销税额,严格将税负控制在税务机关要求的范围内,计提、申报各项税费。 老师,我在写简历时,这句话这样描述,您看有哪里不好的表达。准备做会计,对实务的内容不清楚
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2019-04-11
费用报销单要部门审核和领导审批吗
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2020-06-20
主办会计要是去审核内账,该怎么操作,该审核那些内容
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2020-01-10
如何编制(5)的无法表示意见审计报告
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2020-06-13
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
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2016-06-02
我初级报名审核显示的是不在本辖区审核范围内是什么意思
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2017-11-27
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
报名显示您尚未审核个人信息,已上传照片,请按公告说明到指定地点审核。
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2024-06-26