V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2019-09-30
内审部被代管的授权委托书!!!
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2017-06-07
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
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2022-08-10
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2017-03-12
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
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2021-04-03
财务部审核合同的哪些内容
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2023-02-20
审计人员为什么不属于单位内部会计监督主体?
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2016-07-01
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
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2022-07-24
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
老师,学堂有关于生产与存货过程中的内部控制的课吗?有的话是听哪个课件,请老师帮忙推荐,谢谢
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2019-09-27
老师怎样讲解货币内部控制制度的设计,我是大一新生,还不是很清楚,有没有结构框架
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2019-06-16
老师 企业内部会计制度包括哪些
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2022-10-21
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
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2016-09-07
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
与治理层沟通舞弊嫌疑和舞弊指控,为什么属于具体审计计划的内容
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2025-04-05
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04
还是公司的内部审计师在检查质量部工作报告时发现了线索
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2023-09-23
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-03-07