老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
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2022-03-25
27.审计人员周慧通过对被审计单位销售环节内部控制的了解,将可容忍
的偏差率规定为7%(即销售环节的内部控制如果出现7%的偏差是可以容忍的)
在实施销售环节的内部控制测试时,假定分别出现以下两种情况:第一种,周
慧在100个测试样本中发现了2个偏差,实际上总体偏差率为8%2第二种,周慧
在100个测试样本中发现了8个偏差,而实际上总体的偏差率 |m/iA52 当。
要求:周慧分别针对上述两种抽样结果情况如何评价销售环节内部控制的有
效性?周慧面临何种抽样风险?对审计效率、审计效果有何影响?(13分)
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2021-03-27
老师你好,一般的企业到了年底会请审计部门来进行相关审计嘛?
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2021-01-11
cpa应当在上市实体财务报表审计报告中增加关键审计事项部分
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2020-07-18
企业内部办刊物,支付给职工的稿费支出,应如何进行账务处理
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2014-09-05
10. 了解被审计单位及其环境,主要包括以下内容:()多选
A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
B.被审计单位的性质
C.对会计政策的选择和运用
D.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
E.被审计单位财务业绩的衡量和评价
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2024-02-29
内部审计查账一般需要看哪些?是建筑类的公司,比如说需要打印科目余额表,还有需要打印那些表
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2018-10-10
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
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2019-10-11
老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
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2023-03-15
公司以前所有费用没分摊,现在每月三个部门分摊,请问这个分录怎样做?是内账
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2019-10-17
老师您好,建筑业内审,审计目的:股东分红和计算税金,注意事项可以说明一下吗?
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2021-03-08
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
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2018-07-03
项目立项需要什么部门审核,还是本公司人员审核
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2021-08-16
内部审计关联方交易,因对2019年第四季度关联方审计是在2020年3月做的,4月份外审有调账,导致2019年第四季度数据跟之前3月份做的关联方数据有些出入,是否需要将数据调整为跟外审调整后的数据?
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2020-06-08
多选
14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序,
以获取充分、适当的审计证据。
A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问
C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行
15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性
取决于记录或文件的( )。
A.性质B.来源C.数量D.质量
16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的
知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。
A.财务信息B.内部控制有效性信息
C.非财务信息
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2016-10-09
老师,请问审查公司对外提供的会计资料是什么呀?审查什么内容呀?
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2021-12-27
请问集团合并财报没有本部财务数据,本部另外审计,两个审计报告可以是不同的会计师事务所出吗
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2022-08-18
老师
请教下财务审计的工作内容有哪些?
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2018-12-22
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
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2021-06-15
审计包括什么内容,要拿什么材料给对方?
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2018-12-24