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注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
请问哪位老师有关于
内部审计
和风险控制的资料,能否提供一份,麻烦发到邮箱113974678@qq.com,谢谢各位老师!
2/261
2020-02-25
老师你好,一般的企业到了年底会请审计部门来进行相关审计嘛?
3/663
2021-01-11
cpa应当在上市实体财务报表审计报告中增加关键审计事项部分
3/2283
2020-07-18
内部审计
查账一般需要看哪些?是建筑类的公司,比如说需要打印科目余额表,还有需要打印那些表
1/1008
2018-10-10
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
1/4642
2019-10-11
10. 了解被审计单位及其环境,主要包括以下内容:()多选 A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B.被审计单位的性质 C.对会计政策的选择和运用 D.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 E.被审计单位财务业绩的衡量和评价
1/574
2024-02-29
老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
1/950
2023-03-15
公司以前所有费用没分摊,现在每月三个部门分摊,请问这个分录怎样做?是内账
1/1191
2019-10-17
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/937
2018-07-03
项目立项需要什么部门审核,还是本公司人员审核
1/848
2021-08-16
老师您好,建筑业内审,审计目的:股东分红和计算税金,注意事项可以说明一下吗?
1/229
2021-03-08
内部审计
关联方交易,因对2019年第四季度关联方审计是在2020年3月做的,4月份外审有调账,导致2019年第四季度数据跟之前3月份做的关联方数据有些出入,是否需要将数据调整为跟外审调整后的数据?
1/325
2020-06-08
多选 14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序, 以获取充分、适当的审计证据。 A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问 C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行 15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性 取决于记录或文件的( )。 A.性质B.来源C.数量D.质量 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息
1/5339
2016-10-09
老师 请教下财务审计的工作内容有哪些?
1/337
2018-12-22
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
1/686
2021-06-15
审计包括什么内容,要拿什么材料给对方?
1/606
2018-12-24
请问集团合并财报没有本部财务数据,本部另外审计,两个审计报告可以是不同的会计师事务所出吗
1/697
2022-08-18
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
1/1431
2021-12-07
老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
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2015-03-20
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