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下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/858
2020-03-07
老师,请问出口企业免抵税额控制在收入的百分之多少好?不做免抵税额有何风险呢?
1/803
2020-08-03
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
1/8
2023-03-02
为将审计风险模型中的审计风险控制在可接受的低水平,降低检查风险,同时应降低重大错报风险。这一说法对吗
1/930
2023-07-10
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
1/968
2020-07-01
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
1/2544
2020-03-02
关于财务风险管控应该从什么方向写
1/1050
2018-05-08
公司可以建内账吗?如果可以,该如何规避风险?
2/1160
2021-09-24
,老师,给非法集资的公司做内账有风险吗
1/989
2019-04-19
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/212
2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/813
2020-03-07
老师你好,内账有风险吗?应该注意些什么?
1/396
2022-04-05
做公司内账有风险吗?目前还没考证的
1/601
2020-06-02
做内账工作,那风险大吗?
1/1364
2019-03-22
老师,做内账的风险大吗
2/1007
2021-05-06
老师我想问问做内账风险大吗?具体有什么风险呀
1/1557
2020-04-02
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/1619
2020-03-07
做内账有风险吗,
1/1110
2017-05-26
准备代理记账,怎样保护自己,控制自己的风险啊,需要签订协议吗
1/737
2018-06-29
借:管理费用-职业风险基金 贷:职业风险基金 支付时的分录是: 借:职业风险基金 贷:银行存款-**行
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2019-05-06
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