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多缴的税,会计处理是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税转出多交增值税,上交时不需要借 做应交税费-应交增值税(转出多交增值税)贷应交税费-未交增值税的分录吗
1/1033
2019-12-19
城建税:因实缴流转税(增值税)的免征而免交 什么意思
1/713
2017-03-04
期末结转 销项税额转入未交增值税,是不是 借 应交税费-增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-增值税-未交增值税
1/965
2018-06-13
增值税专用发票上显示的税额和实际交的不一样?
1/844
2022-04-20
个体工商户季报是是不是需要按实际开票额度交增值税和印花税,增值税城建税印花税这几个都需要交嘛
1/1256
2019-07-11
(2171_应交税金 217101_应交税金_应交增值税 21710101_应交税金_应交增值税_进项税金 21710102_应交税金_应交增值税_已交税金 21710103_应交税金_应交增值税_转出未交税金 21710105_应交税金_应交增值税_销项税金 21710107_应交税金_应交增值税_进项税额转出 21710109_应交税金_应交增值税_转出多交增值税 217102_应交税金_未交增值税 )增值税的这个科目具体该怎么运用,请举个例子说明一下可以吗?
1/1460
2015-06-25
老师, 增值税认证抵扣留抵的做账:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1468.25 ,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1468.25,那下次抵扣的时候还需要做账吗?借:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1468.25,贷:应交增值税-进项税?
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2022-12-26
正在学习会计实操手工帐,在做到登记明细账的时候,应交税费——应交增值税明细账的时候,有一问题想问一下,应该如何登记应交税费应交增值税的明细账,应交税费——应交增值税进项税额转出与应交税费应交增值税——出口退税,该如何登记明细账
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2019-03-23
一般纳税人实际交的增值税,在企业所得税前扣除吗
3/1753
2020-06-09
在劳务派遣实操业务13 劳务收入中的未交增值税 率是多少
2/610
2016-03-03
在劳务派遣实操业务13 劳务收入中的未交增值税 率是多少这是图片
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2016-03-03
据实预交上月应纳所得税,缴纳上月未交增值税,应交城建税,和教育费附加
1/3052
2021-06-29
月末在结转增值税时,如果销项大于进项,需要写这个分录借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税还是直接写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
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2018-09-07
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
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2019-02-22
如收到施工方发票100万元,其中增值税3万 借:在建工程 97 应交税费-应交增值税(进项税额)3 贷:银行存款 100 借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3 次月申报,销项税额小于进项税额,实际不用交,但是我的在建工程账面数小于我的实际支出数,我要如何将这部分进项税额结转回我的在建工程账面上?
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2020-11-22
您好!我公司是一般纳税人,11月还没有扣缴 应交税费-未交增值税¥5453.57 12月结转进项和销项: 借:应交税费-应交增值税-销项税额¥3722.08 应交税费-应交增值税-转出未交增值税¥15964.76 贷:应交税费-应交增值税-进项税额¥19686.84 请问:12月计提增值税怎么做会计分录??? 第1:借:应交税费-未交增值税¥15964.76 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税¥15964.76 第2:借:应交税费-未交增值税¥10511.19 应交税费-未交增值税¥5453.57 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税¥15964.76 图如下:
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2020-04-24
应交税费-未交增值税跟实际要交的税金额对不上 时间太长了 怎么调整呢
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2023-02-24
一般纳税人,当月实际应纳税额都是在下月申报时缴纳,在当月为未交状态,分录为——借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税下月申报清缴税款时借:应交税金-未交增值税贷:银行存款但是这样在年末“转出未交增值税”累计越来越多,这个账户期末余额怎么处理?
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2019-01-04
建筑业企业月底计提附加税是以应交增值税还是实缴增值税为依据计提附加呢?
1/1966
2017-09-12
12月应交增值税为9000,一月抵扣了5万的进项税税款,次月实际交税为0元,我应该如果做计提增值税的分录
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2020-01-13
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