公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
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2019-12-23
3、以下各项中,不属于内部控制的人工控制的适用范围的有()。 1.存在大额、异常或偶发的交易 2.监督自动化控制的有效性 3.在处理大量的交易和数据时,一贯运用事先确定的业务规则,并进行复杂运算 4.针对变化的情况,需要对现有的自动化控制进行人工干预
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2022-03-22
有没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度呢
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2020-02-07
初创公司,要从哪方面着手了解公司的整个情况?怎么制定公司内控制度,资金管理?
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2019-03-03
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
注册会计师拟利用2018年度审计中获取的有关存货和成本循环的控制运行有效性的审计证据,将信赖这些控制的理由和结论记录于审计工作底稿。 为什么这个做法恰当?
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2023-08-04
老师,内帐是不是财务理论中学的那些方法?
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2016-08-08
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
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2022-01-05
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
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2017-11-06
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25
熊超老师的内外账课程。理论多,实际的少啊?
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2018-07-31
无论什么岗位的会计人员都要和公司内部人员打交道吗?
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2018-05-14
成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
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2017-03-09
“资产=负债十所有者权益”是()的理论基础或理论依据。 A.编制利润表 B.编制资产负债表 C.平行登记 D.复式记账法
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2019-05-08
会计账簿控制的主要内容有哪些
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2023-02-25
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )
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2024-02-06
下列关于项目质量控制复核的说法中,错误的是(  )。 A.项目质量控制复核是对项目组所有工作的复核 B.项目质量控制复核是在出具报告前,对项目组作出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价的过程 C.项目质量控制复核是对审计工作结果实施的最后的质量控制 D.项目质量控制复核可以消除妨碍注册会计师判断的偏见,得出符合事实的审计结论
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2022-05-16
有没有比较详细的财务内控制度
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2022-01-08