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老板要会计下户去独立核算的分公司考察,会计应考察分公司财务哪些内容
1/1148
2019-11-22
非独立核算部门销售产品,是以那个价格计算增值税?
1/1944
2020-04-20
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
5/696
2022-03-29
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
1/1179
2019-07-07
审计政府部门投放的广告公司招标的点都有哪些?
1/1129
2020-04-26
我们属于独立核算的分公司,因集团公司内部划拨、重组原因接收的资产如何进行账务处理呢?
1/1302
2018-05-07
公司从母公司12月份独立出来的 让提供关联交易,那么这个关联交易应该是独立出来后开始算起还是没有独立之前的交易都包含在内
1/492
2017-04-08
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
跨市调拔货物,分公司是非独立核算的,这个账务上也是作为销售来入账,还是只做内部调拔的?
1/1002
2019-01-07
独立核算的分公司跟总公司的往来,记其他应付款--总公司名字还是二级明细写内部往来好呢?
1/1071
2019-06-27
10. 了解被审计单位及其环境,主要包括以下内容:()多选 A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B.被审计单位的性质 C.对会计政策的选择和运用 D.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 E.被审计单位财务业绩的衡量和评价
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2024-02-29
下列用于衡量注册会计师作出职业判断质量的标准有( )。 A、准确性或意见一致性 B、决策一贯性和稳定性 C、完整性和独立性 D、可辩护性
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2020-03-07
下列用于衡量注册会计师作出职业判断质量的标准有( )。 A、准确性或意见一致性 B、决策一贯性和稳定性 C、完整性和独立性 D、可辩护性
1/2679
2020-02-25
老师您好,这种情况为什么违反独立性呢
1/635
2019-11-16
现在成立股份制企业(内资),实收资本到位还必须需要审计报告?
1/598
2020-06-19
如果是集团财务报表审计,对于组成部分执行审阅程序的话,组成部分的财务报表整体重要性是集团项目组确定,还是组成部分会计师确定??
1/626
2022-08-14
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/3211
2020-10-06
单位一个部门单独成立公司,其会计档案由谁保管呢
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2019-05-19
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
老师我有疑问,独立方案比选的时候用净现值法或内部收益率法,为什么不能用净年值法呢?
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2020-05-13
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