财务应收账款,怎么监控改善
1/714
2024-03-14
甲公司共有30个银行账户,A注册会计师将财务经理每月复核银行存款余额调节表识别为一项关键控制。因该控制执行频率为每月一次。A注册会计师选取5份银行存款余额调节表测试了该控制,结果满意。 是否恰当 为什么
4/697
2023-08-20
税负如何控制?一般税负控制多少?
1/1370
2019-07-14
房开企业会计制度备案各项信息咋填? 财务、会计制度名称: 财务制度:
1/955
2020-05-14
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/705
2023-08-01
下列活动通常被视为承担管理层职责的有(  )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
1/7
2024-07-11
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
财务通则和财务部门的职责与权利有什么不同呀一个公司要两种制度吗;我在制定公司财务制度
1/910
2017-03-31
预防性控制和检查性控制的区别?
1/8021
2018-07-20
你好,我刚才打电话咨询了税务局,问增值税负怎么控制,税务局说没有什么控制的,看你这个企业
1/1199
2019-08-16
下列活动通常被视为承担管理层职责的有(  )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
1/268
2024-05-15
做为一个公司的财务,怎么制定公司的财务规章制度
2/340
2022-05-17
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
1/1069
2021-05-29
同一控制和非同一控制,编制合并报表的种类
1/398
2022-03-07
有没有年底财务分析的基本指标及说明(譬如1个指标控制在多少企业运行才属良性经营)
1/426
2019-01-09
1.简答题 根据2020年度海尔智家的财务报表分析其战略类型,控制性投资的规模及扩张效果。
1/613
2022-04-09
长投中的同一控制范围包含控制,非同一控制的范围包含共同控制,重大影响,联营,合营?这样理解行吗?
1/2475
2020-03-06
请问老师,模式一:高企A控制高企B,模式二:高企A控制非高企C,非高企C控制高企B。这种两种结构在税务上有没有筹划空间?
1/276
2020-09-27
老师,有没有关于财务软件内控的视频,怎么操作内控
1/442
2018-10-23
财务会计制度备案材料在哪里能找到怎么准备
1/79
2024-01-13