下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
执行小企业会计准则,企业计提社保,缴纳社保如何编制会计分录?还有企业代交个税如何编制分录?
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2022-02-22
老师,你好,目前大部份企业是适用企业会计制度或者小企业会计准则这两种吗?哪些企业适用于企业会计制度,哪些企业适用于小企业会计准则?
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2016-09-30
老师,请问一般企业的企业所得税税负控制多少以内好?这个税负是怎么计算出来的?
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2022-04-27
企业有内账,并且用来收款的私户和公户有往来,这样会有风险吗?怎么控制?
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2019-04-08
会计实务合并报表,非同控企业合并调整净利润的时候,除了考虑评估增值减值,还需要减去未实现内部交易损益吗?
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2019-08-02
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
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2024-02-07
请问老师,小企业会计制度和企业会计制度现在都废除了吗?
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2016-03-22
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
老师,我单位的类型与适用的会计制度(如小企业会计制度或民间非营利组织会计制度)对判定是否为小微企业有影响么?民间非营利组织也可以是小微企业对吧?
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2020-06-08
老师,关于合并报表有个疑问,假如企业甲2018年取得乙企业的控制长投(非同控),2020年初出售了一部分导致甲企业丧失了控制权,甲企业2018年和2019年需要编包括甲在内的合并报表,但是既然甲企业2020年已经丧失了控制权,出售股权的行为怎么还能对甲企业需要编制的对其它子公司的报表产生影响呢?
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2021-08-28
我们是大型企业是适用企业会计制度还是小企业会计制度?
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2020-03-17
酒店小规模,新建账时企业所属行业是选旅游饮食服务企业还是选小企业会计制度
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2016-10-08
企业员工内部聚餐计入哪个会计科目呀
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2016-06-01
企业现执行什么企业会计制度
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2015-11-04
现在一般企业选小企业会计准则还是企业会计制度?
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2016-03-04
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
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2017-05-10
老师好,请问现金交易的限额都是要控制在多少以内才可以?分企业性质吗?
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2024-03-28
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13