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小规模免征增值税应交税费-增值税后面系统还提示要明细科目,要输什么?
1/1039
2019-05-27
你好邹老师,确认销售这笔,在主营业务收入明细账的摘要是销售收入,那么在应交增值税明细表摘要栏写什么?必须跟主营业务收入明细账一样吗?
1/857
2019-06-20
应交税金一应交增值税的科目及明细科目如何设置?(一般纳税人)
1/757
2015-11-05
这个是上年的未交增值税明细,我就是找不出那个差异的问题。怎么调整
1/637
2020-02-28
是新手,看不懂会计学堂里“实操”中的“收工账”中的三栏式明细账的应交税费中进项税额、未交增值税、转出未交增值税中余额为负数,求解答
2/979
2017-03-15
老师请问应交增值税下面的二级和三级设置哪些明细科目
1/1362
2020-05-07
小规模的增值税可以直接计入明细未交增值税,不用做销项在转过来吗,
2/1907
2016-07-24
你好,在速达3000财务数据初始化,有上期未交的增值税,我该录在应交增值税的哪个明细科目
4/1188
2019-06-06
你好 老师请问这个30万免税的这个应交增值税要计入后面还有一个明细呀 计入销项吗
1/483
2019-10-10
还是有点糊涂,关于税控系统全额抵扣的账务处理。价税合计230元,购买时,借管理费用230,贷现金230。抵扣时,借:应交税金-应交增值税(减免税款)230,贷管理费用230,转出怎么做呢?1.是这样吗,借应交税金-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税(减免税款),对吗?2.明细科目应交税金-应交增值税(减免税款)是在应交税金专用明细账本上建吗?借方和贷方各建立一个吗?还是借方建立一个,贷方转出时用红色登账呢?3.应交税金专用明细账每月月末余额都必须为0吗
2/531
2015-11-19
1.查这个物流行业的进销项明细账:销-进=3249.71但是为什么查明细账的应交增值税是借方金额,也就是进大于销,而且报税下载的资料也是进大于销等于查的这个应交增值税的余额。陈霞讲课是按的销减进项等于第一种情况。这是什么情况?2.按说这个月根据报表来看本月进项大于销项,是不用交增值税的,但陈霞老师在讲直播课程地税申报的时候还填写了应交增值税税额来申报附加税。并且还补充了转出增值税和计提附加税,
1/1116
2017-01-16
老师您好:抵扣联的增值税怎么做明细账?
1/846
2019-04-19
请教老师们,“应交税费——应交增值税”下面的明细帐年末会有余额,这个年末需要结转到哪个科目吗
1/482
2016-10-21
年末,“转让金融商品应交增值税”明细科目可能有借方余额,也可能有贷方余额正确吗
1/8977
2018-04-14
未交增值税转出有贷方余额,我新建了一个账套,初始化设置的时候这个余额是应该放在哪个科目,精确到最明细的科目,谢谢!
1/906
2016-10-18
老师,小规模企业不分进销项,用应交税费——应交增值税 明细科目,这个哪里有出处吗?我们代理记账主管要让我用应交税费——应交增值税(销项税额),我说用上面那个明细科目,但是她说谁说的,我回答不出来
1/1015
2019-06-23
月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 是不是说反了,不应该是自未交增值税明细科目转入应交税费-应交增值税?
1/2717
2020-07-03
老师您好,用友T3系统,月末结账,应交税款总账明细账不平,总账的本月汇总是汇总了两倍的当月应交增值税销项税的数值,最终对账是显示总账有余额有数但明细账余额是0,这是什么问题
1/2189
2020-07-15
一般纳税人月末,应交税费-应交增值税(销项)、应交税费-应交增值税(进项)、应交税费-应交增值税-转出未交增值税、应交税费未交增值税,这四个科目的明细账,是不是只有应交税费-未交增值税不为零留到下个月缴纳,其他三个科目结转为零?
1/686
2017-09-27
上面这个是一个收入的会计分录,月末的增值税不需要交,那在分录中出现的税金登录账本时,怎样登记,因为未交像这种明细账就已经平了,没有结账,在总账那里要怎么记,记了又没交,不记总账和明细账不一样,这个怎么处理
1/451
2018-10-10
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