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下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )
1/656
2024-02-06
懂内外账能做什么职业?
1/494
2019-10-09
我去了一家公司上班,应聘的是会计职位,公司不大,没有财务制度之前没有会计,没有出纳,公司内部的账都是公司内部的人兼职的,外账是找的带账会计,我应该从和入手啊?
1/503
2018-06-19
下列说法中,说明被审计单位可能存在认定层次权重大错报风险权是() A被审计单位内部控制环境薄弱,进而影响其财务报表权编制;B某被审计单位存在重大权关联方交易;C在金融危机的影响下,被审计单位处于行业衰退期;D某被审计单位权会计主管人员经常变换.
1/1293
2020-02-21
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。是否对会计师事务所的独立性造成损害,说明理由
1/3331
2019-03-02
业务员报销审计内容是?
1/322
2019-09-23
ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年财务报表,A注册会计师是项目合伙人,在制定审计计划时,A注册会计师有如下的观点:(1)具体审计计划要根据总体审计策略制定,总体审计策略能够指明具体的审计方向,所以一旦确定,就不能改变,而具体审计计划可以根据要求不断的更新和修改。(2)在具体审计计划阶段需要确定适当的重要性水平,并初步识别可能存在较高的重大错报风险的领域。(3)在总体审计策略中需要识别重要的组成部分和账户余额,也需要考虑由组成部分注册会计师审计组成部分的范围。(4)确定审计的时间安排以及所需与管理层
1/992
2023-03-01
财务审计的内容和细则
1/469
2022-05-17
残保金审核,上年在职职工人数怎么计算
1/1425
2018-09-03
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
审计外部证据
1/1553
2017-06-07
老师,企业所得税年报,要审计部门审计吗
1/592
2016-10-28
老师 审计中,职业判断不能作为不恰当决策的理由,这句话怎么理解
1/565
2022-06-28
现在中级会考试报名需要现场审核吗?如果不在职能通过审核吗?
2/1503
2019-03-22
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
去年公司评审的工程师职称哪里能查到
1/61
2024-06-24
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
你好老师!彩钢棚工程的人工造价的标准是多少?内部审核按什么标准来审
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2016-06-03
集团项目组了解组成部分注册会计师的专业胜任能力,可能包括( )。 A.组成部分注册会计师是否对适用于集团审计的审计准则和其他职业准则有充分的了解,以足以履行其在集团审计中的责任 B.组成部分注册会计师是否拥有对特定组成部分财务信息执行相关工作所必需的行业专门知识 C.组成部分注册会计师是否充分了解适用的相关财务报告编制基础 D.组成部分注册会计师是否处于积极的监管环境中
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2024-06-15
金审的审计专业以后能不能进会计事务所
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2015-10-09
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