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12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
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2021-04-11
想问一下,集团审计人员和组成部分审计人员有什么区别?
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2019-11-03
刚刚在qq群下载了一个《财务审批制度》,前半部分是支出审批制度,后半部分是报销审批制度,中间很多内容看起来很相似,想支出喝报销有什么区别?
2/634
2017-04-14
世界范围内公认的审计原则有哪些?
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2021-12-30
审计完备品备件,出审计报告,有没有参考的报告,怎么出,大体有什么内容
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2022-03-03
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
兰酱(提问者):我公司之前是人事部计算,财务部审核,我是新人,今天人事部部长把我叫去感觉想推卸责任,要我计算,还说他们不涉及税法,只负责提供计算依据的资料,应该如何保障财务部的权利呢?我还是太嫩了说不过他
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2022-08-02
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
我们公司自己有审计部,审计部门查出财务这边今年凭证发票有问题的,该怎么办呢?
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2018-01-05
审计工作底稿的归档期限是审计报告日后60天内或者审计业务中止后的60天内 假设是2020年4月20日,那么是不是从2020年4月21日那天开始算60天内?还是从20号那天还是算?
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2020-09-02
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
根据审计内容和审计评价的需要,将定性评价和定量评价结合a.对b.错
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2018-11-08
请问核算提成 工资核审这块怎么做,是按照标准还是公司内部?
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2019-06-11
会计证现在取消了,16年考的证,没有去年审,有没有说必须三年之内必须要做年审的?,现在年审条件不是从事会计或者有会计资格专业证的吗,那这个三年之内必须年审的说法是否是错的,是的话几年之内可以补呢?如果可以补年审的话是否是从17年开始补年审?
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2019-02-22
下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是( )A.管理层涉及、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 为确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当执行的工作有( ) B.确定被审计单位的内部控制有效 这里A属于审计的前提条件,而B不属于审计的前提条件。 这两者不该都属于管理层认可并理解对财务报表的责任吗?
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2020-02-26
否定意见审计报告没有关键审计事项部分这句话对吗老师
1/2318
2022-07-04
老师,我想问一下,集团审计员和组成部分审计员有什么区别?
1/738
2019-11-04
自然人独资企业会因为是独资有审计部门每年来审计,对吗?
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2018-03-27
请问 老师我们审计的对象是汽车4s店销售和服务的 有内外帐 现在公司要求对出纳的离任审计和对财务经理替换时所接触的所有内外账作审计 公司内外账的现金收入都放在内账里面 外账上面的报销再调 内账很庞大 但我们的审计周期是半个月 老师 我们应该从哪里着手呢?
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2018-10-25
"ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2020年度财务报表审计的项目合伙人,B注册会计师为项目质量复核人员。ABC会计师事务所和XYZ公司处于同一网络。审计项目团队在审计过程中遇到下列事项: (1)因甲公司内部审计部门成立不久,人手欠缺,甲公司聘请ABC会计师事务所以分包商的身份为其提供与财务会计系统相关的内部审计服务。 (2)在审计执行过程中,恰逢甲公司诉讼案件审判,甲公司鉴于ABC会计师事务所专业能力优秀又聘请其作为辩证方,ABC会计师事务所承接了该诉讼支持服务,委派项目团队成员E
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2023-02-28
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