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老师,汇算清缴,亿企风控提示有1个风险,但要付费才能看,我不管有没有问题
1/1347
2020-05-14
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/522
2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-08
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2184
2020-03-07
想了解财务风险管控这方面的知识
1/910
2019-09-09
A公司在实施风险管理过程中,对由人为操作和自然因素引起的各种风险对企业影响的大小和发生的可能性进行分析,为确定企业风险的优先次序提供分析框架。下列各项中,属于该公司采用的上述风险分析方法优点的是( )。
1/618
2024-02-05
1、做过财务总监的您日常工作精力主要分配在如下哪些工作环节?()(可多选) A、战略管理 B、投融资 C、综合财务管理 D、风险控制 E、投资者关系管理 F、税务筹划 G、其他________(请文字说明)2、作为财务总监的您,实际工作中您的职责在如下哪些工作范畴拥有主导权(可多选)A、全面预算管理 B、战略成本管理 C、内控与风险管理 D、投融资 E、投资者关系管理 F、信息化建设 G、资金管理 H、纳税筹划 F、其他_______(请文字说明)3、国财务总监的工作圈局限于财务部门
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2017-04-08
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
2/1704
2020-08-02
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2936
2020-03-07
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
1/575
2022-04-02
请问老师,建筑财务风险管控有哪些?
1/1160
2019-08-16
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2881
2020-03-07
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
加强中小企业的资金管理与财务内控有什么关系
1/359
2019-09-21
某企业债务资本和权益资本的比例为1∶1,则该企业( )。 A.只有经营风险 B.只有财务风险 C.既有经营风险又有财务风险 D.没有风险,因为经营风险和财务风险可以相互抵消
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2024-01-29
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
老板私人账户和他妻子的私人账户收不开票的货款,给他做内账。这样税务稽查风险高吗?账户U盾都是由出纳管理的,出纳和会计都有哪些风险?谁的责任和风险大?
1/1984
2019-11-25
老师 想问下金融资产转移,风险和报酬是既没有转移也没有保留的情况下,企业未保留控制是终止确认,保留控制是继续涉入,请问继续涉入在会计处理上也等同于终于确认吗
2/711
2023-12-20
老师,关联方交易,比例一般控制多少比较合理?税务稽查风险小
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2020-07-03
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