农村合作社内部财务制度以及财务管理如何制定
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2019-09-16
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
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2017-10-20
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
给出了四个论文题,税务会计,财务管理,会计信息化,审计与内部哪个比较好写一点?
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2018-11-04
注册会计师应当根据(  )编制存货监盘计划,对存货监盘作出合理安排。 A.存货的特点 B.存货内部控制的有效性 C.对管理层制定的存货盘点程序的评价 D.存货的盘存制度
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2024-06-09
注册会计师应当根据(  )编制存货监盘计划,对存货监盘作出合理安排。 A.存货的特点 B.存货内部控制的有效性 C.对管理层制定的存货盘点程序的评价 D.存货的盘存制度
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2024-05-10
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
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2017-10-20
注册会计师应当根据(  )编制存货监盘计划,对存货监盘作出合理安排。 A.存货的特点 B.存货内部控制的有效性 C.对管理层制定的存货盘点程序的评价 D.存货的盘存制度
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2024-05-25
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
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2022-01-18
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
电商销售水果增值税和所得税税务局内部税负率一般控制在那个标准
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2019-07-16
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
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2023-07-20
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
作为绩效优化的一部分,会计专业人士在分析中应发挥更大的作用,而在成本控制方面应减少作用。 我们小组是反方,讨论以后决定写成本控制的重要性,以证明成本控制也很重要,不应该只注重分析而轻视成本控制,想问下大家还有没有别的点可以写的呢
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2019-10-10
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
请问写企业销售费用控制论文 具体详细的销售费用数据应该在哪找
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2023-11-20