关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
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2018-10-10
支付审计报告制作费放哪个科目
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2020-06-01
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
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2021-12-07
企业年度关联业务往来报告表填报表单保存后审核是灰色无法审核为什么
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2021-05-20
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
税审报告上有校验码和没有检验码有什么差别?
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2016-10-25
审税报告要怎么做?了解到每年每家公司都要提供税审报告,但是却不知道要怎么提供及怎么做
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2017-01-20
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-29
老师,请问:内部控制里面的监督和稽核能是同一个人吗?这两者属于不相容职务吗?
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2022-01-06
请为张明设计出差报销及核销需填制的原始凭证,并填写相关内容,并设计相关审核
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2015-11-18
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
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2020-06-01
财务在内部成功控制中如何发挥作用
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2019-02-22
报告企业信息表的202是填写公司相关部门的规章制度吗
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2019-04-12
您好,我想咨询一下,税审报告每年都要出的吗?
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2019-05-22
为什么税审报告做了就要连续每年都做?
1/1813
2018-03-21
税审报告是什么?
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2019-04-04
什么是税审报告,每年都必须要审的吗
1/1470
2017-03-27
请问一下做税审报告多少钱
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2016-12-24